你好,留存利潤(rùn)是減少給對(duì)方利潤(rùn)
您好,咨詢您一個(gè)問題,合伙企業(yè)中的合伙人交納的所得稅,用走到單位賬里面不用?實(shí)際交納時(shí)(包括預(yù)交): 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 2、 年終匯算時(shí): 借:留存利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交個(gè)人所得稅
公司是有限合伙企業(yè),分2塊交個(gè)稅,1.是分紅的個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)計(jì)分錄,分配利潤(rùn)時(shí)做借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅。交納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)稅 貸:銀行存款。第2個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅,是公司扣款公司承擔(dān),不問合伙人要回的,個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄是扣款時(shí)候如4月付了3月申報(bào)的個(gè)稅,會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)稅 貸:銀行存款,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)稅。這樣做對(duì)不對(duì)
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅記賬是和預(yù)繳時(shí)一樣嗎?先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金_應(yīng)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳時(shí)借應(yīng)繳稅金_企業(yè)所得稅貸銀行存款?
企業(yè)上年度企業(yè)所得稅享受研發(fā)加計(jì)扣除后要交企業(yè)所得稅費(fèi)用是0,但是次年1月要先繳納這個(gè)企業(yè)所得稅的,需要上年度預(yù)提所得稅費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸應(yīng)付存款,然后扣款了借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎,如果是,那匯算清繳時(shí)退款了會(huì)計(jì)分錄是什么呢?;蛘哌€是不預(yù)提了,扣款時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后匯算清繳退款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅呢
老師好,一般增值稅納稅人,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳交納去年的企業(yè)所得稅395元錢,借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
是否需要走到單位的賬里呢?
年終匯算是應(yīng)該借記哪個(gè)科目?
不對(duì)的,這個(gè)應(yīng)該是合伙人負(fù)擔(dān)的不應(yīng)該處理留存利潤(rùn)的
那用不用走到單位賬里呢?
對(duì)的,本身就是合伙人自己負(fù)擔(dān)的