可以考慮成立這個核定征收的個體戶,那么你開票的話可以分季度開,每個季度不超過30萬,可以享受免稅,那么這個所得稅的話就按照核定去嬌嬌的,通常也不會太多。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
建筑行業(yè)就這個德性,風險很大,上游企業(yè)平時又不給錢,我們只好年底給,我們真的很難,以前不用成立什么公司,掛靠公司到賬就給錢打個人卡了,現(xiàn)在開了勞務費發(fā)票給企業(yè),還是沒法分配工資,這個究竟怎么破局呢?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務公司和材料公司怎么取得成本票???老師 導致我稅負還是很高啊, 還是在注冊一個個人獨資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個獨公司進了材料,轉價開票給我這個掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進項了目前個人獨資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行???我依據(jù)什么做成本進項啊,老師,這些小公司,求仔細回答
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
深圳是工商年檢是幾月幾號截止
老師,我們是工程單位,在四月給業(yè)主開具普票,對方5月份打款,是普票,普票,普票!我做賬借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,因為是普票,是不是銷項稅額就不管了不做了?
老師,我們老板有兩個公司,可以從一個公司借款到另一個公司嗎?涉及到稅嗎
現(xiàn)金流量表中30行到37行這樣看的話是否看的出來有錯誤呢?
老師,公司是酒店,主營業(yè)務是提供住宿,請問在報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時,在收入明細表中,銷售商品收入,提供勞務收入,建造合同收入,讓渡資產(chǎn)使用權收入,其他,選擇哪個?
老師,麻煩問一下匯算清繳補交企業(yè)所得稅如何做分錄
個人所得稅匯算清繳手續(xù)費幾塊錢,做其他收益,應交增值稅幾毛錢,要繳嗎
貨拉拉的運費用收款憑證入費用,匯算請繳的時候要剔除嗎
老師,請問個體戶給員工發(fā)工資,也需要申報個稅嗎?跟公司那樣,填寫每個員工的工資,然后代扣個稅?
包工人勞務費比如100萬,大概要收多少呢
這個要看你主管稅務機關通常是核電的話1%,在2%之間。
個體戶去國稅代開的話,一次性收所有稅款,不用再做賬了吧
如果說一次性收了所有的存款,就不用。
核定增收可以不做賬呀,核定征收本就是對于那些沒辦法建賬的企業(yè)。
我2020年12月成立一個公司,12開了70萬發(fā)票,發(fā)了40多萬工資,每個工人大概4萬工資,我現(xiàn)在如果把4萬做成工資,個稅怎么算呢,麻煩交一下
那你這個40多萬直接造工資表就可以了,完了之后每個人的工資在自然人納稅系統(tǒng)要申報個稅。
這個就涉及個稅預交了,假如我只做12月每人低于5000的工資,先暫估交企業(yè)所得稅,然后年后可以補嗎?
可以的呀,匯算的時候再補的話是可以的。
不考慮其他費用,工資40000-5000*受雇1個月,然后算下來少于36000的再乘以3%,是不是這么算
這個樣子就算是正確的。
江蘇電子稅務局,已經(jīng)申報扣繳,在申報日期之前還可以操作嗎?需不需要跑一次國稅呢,還是在網(wǎng)上直接操作
你直接自然人納稅系統(tǒng)申報處理即可
你看一下你之前的申報數(shù)據(jù)是否還可以更正,如果不行就去稅務大廳
更正了,補繳的話,還要去大廳嗎?
可以網(wǎng)上處理,不去大廳的