你好,同學(xué)。正常情況,你是工資表也就是計(jì)工資費(fèi)用的金額和你個(gè)稅申報(bào)表上工資相一致。 如果不 一致,就容易預(yù)期。q
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
一個(gè)小企業(yè),人數(shù)不到15人,以前代理公司做賬,工資表的金額和我做的工資表金額相差不大,相差不到I千元,稅務(wù)說(shuō)工資推送有問(wèn)題,那么多企業(yè),為什么偏偏我遇上了,不知道那方面的勾稽關(guān)系沒(méi)弄好,那里出了狀況老師,能幫我分折一下嗎?以后好注意
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過(guò)公戶(hù)支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說(shuō)最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來(lái),說(shuō)什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說(shuō)什么我們注冊(cè)資本金低,后面開(kāi)多了灰涉及到銷(xiāo)售這邊 開(kāi)出的發(fā)票最大限額只有10萬(wàn),然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開(kāi)票限額,這是啥意思?沒(méi)理解他說(shuō)得話(huà)?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額開(kāi)嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開(kāi)嗎?
您好,老師,咨詢(xún)個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒(méi)有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來(lái)那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢(qián)給我退到公戶(hù)了,(我以他們沒(méi)有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶(hù)了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶(hù)的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師,您好,公司引進(jìn)投資人,請(qǐng)了一個(gè)財(cái)務(wù),但是財(cái)務(wù)好像也不太專(zhuān)業(yè),創(chuàng)始人思維也沒(méi)有轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái),覺(jué)得錢(qián)都是從他那里出的,也沒(méi)有一個(gè)正規(guī)的財(cái)務(wù)制度流程,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)什么字都是創(chuàng)始人簽字,現(xiàn)在投資人要開(kāi)查創(chuàng)始人的賬,也不知道財(cái)務(wù)做清楚沒(méi)有,如果費(fèi)用出去說(shuō)不出個(gè)所以然,或者相關(guān)財(cái)務(wù)資料被他們消毀,這個(gè)財(cái)務(wù)有責(zé)任嗎?我想請(qǐng)一個(gè)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)師幫他把之前一年的賬理一理,不知道能不能理清楚,如果缺口金額大了,會(huì)怎樣?哎,剛出校門(mén)的學(xué)生,做生意被人算幾了,那么信任的人在背后捅刀子現(xiàn)在
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,21年公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái),有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1萬(wàn)2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車(chē)費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)查賬征收,每個(gè)季度如果要開(kāi)40萬(wàn)的普票和5萬(wàn)左右的專(zhuān)票,四個(gè)季度就算要開(kāi)160萬(wàn)普票和20萬(wàn)專(zhuān)票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬(wàn)普票免征,那專(zhuān)票20萬(wàn)開(kāi)多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷(xiāo)憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷(xiāo)憑證
從資產(chǎn)負(fù)債看應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)和個(gè)稅的申報(bào)表一致嗎?
應(yīng)付職工薪酬 和 個(gè)稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)通常是一致的
不一致,應(yīng)付職工薪酬多了一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的數(shù)額和發(fā)粽子的數(shù)額,這兩個(gè)費(fèi)用計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬但沒(méi)交稅?
這兩個(gè)費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,該怎么交稅,那里申請(qǐng)?
這些是福利費(fèi),福利費(fèi)也是要交稅的。
怎么交,怎么申報(bào)?
現(xiàn)在交還可以嗎?稅已經(jīng)申報(bào)了
福利費(fèi)并入工資一起申報(bào)個(gè)稅。 你現(xiàn)在稅局找你是什么問(wèn)題,是要求 你干 什么
就說(shuō)工資推送有問(wèn)題,可能是這兩個(gè)費(fèi)用沒(méi)交稅出了問(wèn)題。
那你這補(bǔ)申報(bào)處理即可
是不是所有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬都要交個(gè)稅?
那這個(gè)怎么補(bǔ)交,怎樣申報(bào)?這個(gè)粽子是送人的
對(duì)的,不管是福利費(fèi)還是發(fā)放的一些福利性的禮品,這些都是要交個(gè)稅的。
那怎么申報(bào),稅率為多少?
你這個(gè)是屬于之前,你給這個(gè)發(fā)工資的人地址申報(bào)的工資,部分福利沒(méi)有申報(bào),你要計(jì)算一下,把這個(gè)福利費(fèi)加進(jìn)去,你應(yīng)該交多少稅呀?是修改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)
有的老師講5000元以下不用交個(gè)稅的在福利費(fèi)列支
是的呀,不超過(guò)5000是可以免的呀,超過(guò)才交啊。