你好, 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
小企業(yè)會計準則下,分期付款購買固定資產(chǎn)怎么記賬
小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計準則 出售固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 包裝物取得的收入和出租固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 包裝物等取得的收入分別計入什么
小企業(yè)會計準則固定資產(chǎn)出售怎么記賬
老師,小企業(yè)會計準則,融資租入固定資產(chǎn)怎么做賬
以前年度固定資產(chǎn)錯記成費用了,怎么調(diào)整,小企業(yè)會計準則
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
固定資產(chǎn)是原值嗎
你好,對的,你的理解是正確的??
固定資產(chǎn)清理在資產(chǎn)負債表中是哪個數(shù)
固定資產(chǎn)清理最后余額是0
那我開票了,利潤表上營業(yè)收入中不包含這筆錢是嗎
轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)獲利 的,計入營業(yè)外收入
這筆分錄怎么做
如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
怎么算凈收益
取得不含稅收入-固定資產(chǎn)的凈值的
比如我固定資產(chǎn)是10萬,累計折舊2萬,現(xiàn)在凈資產(chǎn)是8萬,我賣了7萬,那么我應該怎么做賬
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費
借::營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
是這樣做嗎
??你好,對的,你的理解是正確的??
那我開票軟件上的開票金額和利潤表上的營業(yè)收入就不一樣了是嗎?
開票金額和利潤表上的營業(yè)收入不一定相等
那如果是我這種情況就不一致了是嗎?
你的固定資產(chǎn)處置計入營業(yè)外收入的,不是營業(yè)收入