一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》,銷(xiāo)售方根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方的紅字發(fā)票信息表填開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。
發(fā)生銷(xiāo)售退回如何開(kāi)具發(fā)票,和其他賣(mài)出去的貨物一起結(jié)算,然后扣除銷(xiāo)售退回的金額,這樣怎么開(kāi)具發(fā)票呢
增值稅負(fù)數(shù)普通發(fā)票如何開(kāi)具
10月開(kāi)具,客戶11月退回發(fā)票 銷(xiāo)貨方,開(kāi)具紅字發(fā)票信息 開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)出不了 可以跨月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師給我看看這個(gè)三方是咋樣的關(guān)系,我應(yīng)該如何結(jié)算
增值稅普通發(fā)票,商家開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,后面又開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我該如何處理,這個(gè)正常購(gòu)買(mǎi),沒(méi)有退貨的
國(guó)家稅務(wù)局可以自己增加稅種嗎 季度的常規(guī)稅種
老師,如果申報(bào)期內(nèi)正常申報(bào),過(guò)了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,再更正申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款??赡墚a(chǎn)生滯納金,那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎?
老師!申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅收入是不含稅銷(xiāo)售收入,減成本費(fèi)用就是利潤(rùn)總額,那營(yíng)業(yè)外收入怎么體現(xiàn)出來(lái)呢?
老師,請(qǐng)假扣除的1000元工資,怎么做分錄
公司購(gòu)買(mǎi)平安團(tuán)體保險(xiǎn) 計(jì)入什么費(fèi)用
老師個(gè)體戶是不是不用在電子稅務(wù)局上邊申報(bào)這個(gè)月
老板是做純電商銷(xiāo)售凍品,沒(méi)有采購(gòu),也沒(méi)有庫(kù)存,發(fā)貨也是別人,相當(dāng)于只做銷(xiāo)售這個(gè)環(huán)節(jié),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬確認(rèn)收入?有哪些成本存在?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶7月報(bào)稅跟一般納稅人是一樣的流程嗎?
老師,為什么報(bào)不了財(cái)報(bào)
老師您好,我們公司清算之前的賬,之前公司找的會(huì)計(jì)只做了個(gè)流水賬,老板現(xiàn)在找了個(gè)財(cái)務(wù)公司清賬,那邊把支出和收入,銀行流水按年統(tǒng)計(jì)都在年底一張憑證做出來(lái)了,明細(xì)做了一個(gè)表格。這樣做可以嗎