您好,勞務(wù)費(fèi)的所得稅稅率是20%
勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的征收稅率是多少?
到手(稅后)是5500的勞務(wù)報(bào)酬所得,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬所得稅是多少?
4萬(wàn)元的勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅多少錢
建筑服務(wù)視同勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,按次算的,申報(bào)時(shí)候所得項(xiàng)目是選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得,還是非連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬所得
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅稅率都是多少呀
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
請(qǐng)問怎么計(jì)算
勞務(wù)報(bào)酬所得稅=5500/((1-20%)*20%)是這樣嗎
不是這么算的 你這個(gè)不是稅后的
設(shè) 稅前工資Q? ? ? ? ?Q-Q*(1-20%)*20%=5500元? 最后解方程 算出 稅前工資? ?6547.81元
稅前報(bào)酬:6547.61,勞務(wù)報(bào)酬所得稅:1047.61 ,稅后報(bào)酬:5500(應(yīng)該是對(duì)了?)
對(duì)啊,這么算應(yīng)該就沒問題
為什么有些人這么計(jì)算?稅前報(bào)酬=5500/(1-20%)=6875,勞務(wù)報(bào)酬所得稅:1375,稅后報(bào)酬:5500(這種算法問題出在哪里?)
這么算沒乘稅率吧,而且金額也不對(duì)
稅率是20%,已知:稅后到手5500,勞務(wù)報(bào)酬所得稅:5500*20%=1100,然后稅前:5500+1100=6600?有個(gè)會(huì)計(jì)這么跟我說(shuō)但他這樣計(jì)算正反過來(lái)計(jì)算都不是一樣的稅金
所以這么算肯定不對(duì)啊
按老師您那個(gè)來(lái)申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里面的稅應(yīng)該沒問題的對(duì)嗎
對(duì)啊,你可以把我說(shuō)的說(shuō)帶進(jìn)去試試 肯定是沒問題的