您好 稅控白盤(pán),季報(bào)用先上報(bào)匯總,再報(bào)稅,報(bào)完稅后,再清卡
老師,稅控白盤(pán),季報(bào)不用先上報(bào)匯總,再報(bào)稅,報(bào)完稅后,再反寫(xiě)嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)前,是不是先到開(kāi)票系統(tǒng)點(diǎn)擊“上報(bào)匯總”?之后再點(diǎn)擊“反寫(xiě)監(jiān)控”才完成報(bào)稅清卡
老師 我小規(guī)模季度申報(bào) 我想問(wèn)問(wèn)我這個(gè)ukey是不先上報(bào)匯總 完了報(bào)完稅 再反寫(xiě)監(jiān)控
每月是先上報(bào)匯總 然后報(bào)稅 報(bào)完稅之后再反寫(xiě)監(jiān)控嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)月初進(jìn)行稅控盤(pán)抄報(bào)稅,是先匯總上傳,然后報(bào)完稅以后再反寫(xiě)清卡,還是說(shuō)先匯總上傳,再反寫(xiě)清卡,最后再報(bào)稅啊
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
我這怎么直接直接上報(bào),就可以啦呢,跟報(bào)不報(bào)稅好像沒(méi)關(guān)系呢
直接上報(bào) 是上報(bào)匯總么?
嗯是的老師
是可以上報(bào)匯總啊 然后增值稅申報(bào) 然后清卡
,老師報(bào)的只是開(kāi)的增值稅票吧,季報(bào)還包括無(wú)票呢,數(shù)是對(duì)不上的吧,,這沒(méi)關(guān)系吧,
是的 這個(gè)沒(méi)關(guān)系的
上報(bào)的只是開(kāi)的發(fā)票,
是的? 上報(bào)的只是開(kāi)的發(fā)票,