你好 一般計(jì)稅的嗎 你們的稅負(fù)多少

你好老師,小規(guī)模納稅人的餐飲公司,如果采購等一系列都沒有發(fā)票,每個(gè)月銷售額在5萬左右,這樣的話我每個(gè)月都需要繳納什么稅
老師,我們是一般納稅人建筑公司,這月銷售495萬,繳納增值稅40萬左右,如果這些增值稅都抵扣的話需要多少進(jìn)賬發(fā)票,怎么計(jì)算?
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)問在這種情況下,我們每年的應(yīng)征增值稅要繳納多少?如果進(jìn)項(xiàng)票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
老師你好,我們公司是一般納稅人建筑公司,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)要預(yù)算繳納所得稅2.5%跟增值稅3%,合同金額是3700萬,哪這樣我需要拿多少成本票多少進(jìn)項(xiàng)票回來,才能達(dá)到這個(gè)預(yù)算,要怎么計(jì)算
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶——海關(guān)繳款書采集錄入兩張進(jìn)口增值稅發(fā)票,稽核結(jié)果為“滯留”,我應(yīng)該咋辦?我們公司是一般納稅人,上個(gè)月開發(fā)票了,銷項(xiàng)稅額50多萬,假如這兩張進(jìn)口增值稅抵扣不了,我們公司豈不是按50多萬繳納增值稅?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
被環(huán)保局罰款了要去哪繳費(fèi)?福建莆田這邊的
是的老師,直接開的1%發(fā)票
老師請(qǐng)教一下,會(huì)議服務(wù)和旅游服務(wù)需要交印花稅嗎
采購貨款,貨了來一半,供應(yīng)商說要付完尾款才開票,但是我們已經(jīng)出貨給客戶,客戶要求我們開票,我們能開嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未開出
老師,勞務(wù)發(fā)票繳20%的個(gè)稅,后面會(huì)有多少錢可以退?
您好~想咨詢下:目前手上有很多法人拿過來的發(fā)票【非常多!】,需要報(bào)銷入賬,公司之前未建賬,本月還有服務(wù)類收入。因?yàn)樯婕岸惪钣?jì)算,想了解下大致處理方式,這個(gè)先手工底稿計(jì)算嗎?因?yàn)槭且话慵{稅人,涉及稅款要合理安排規(guī)劃下。目前發(fā)票種類含各類專票與普票。
征稅收入是什么意思?
老師,個(gè)體戶在網(wǎng)上開了一家店鋪,銷量很少,他主要是經(jīng)營實(shí)體店,報(bào)經(jīng)營所得稅的時(shí)候,線上店鋪的收入還需要再報(bào)一遍稅嗎?有朋友說,這種個(gè)體的平臺(tái)已經(jīng)代扣代繳了
老師 。想問下 企業(yè)是生產(chǎn)型出口退稅 在發(fā)票開具的金額上和出口退稅軟件報(bào)關(guān)單上面的匯率折算有差異。是因?yàn)?收款是歐元 運(yùn)費(fèi)是美元。導(dǎo)致的。發(fā)票需要作廢重開 跟系統(tǒng)一致嗎


一般計(jì)稅,9%
(495/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng))/495/1.09=2% 進(jìn)項(xiàng)需要這些 稅負(fù)是百分之二 495,是含稅的銷售額。
老師,稅負(fù)是怎么計(jì)算的。假如有留底稅額11萬,那需要的發(fā)票應(yīng)該是多少,怎么計(jì)算
繳納的增值稅/不含稅收入=稅負(fù) (495/1.09*9%-11萬-進(jìn)項(xiàng))/495/1.09=2%
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快