你好,從賬務處理的角度上來看,是可以的。但是只限制在普票的
老師,我們購進貨物,隨貨同行單是12月份來的,相當于12月份已經(jīng)入庫,但是發(fā)票是隔年1月才來的,可以把1月的發(fā)票放到12月做賬嗎?
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師,請問12月已經(jīng)收到貨,然后1月份才收到發(fā)票,可以直接把發(fā)票附在12月的記賬憑證后面嗎?意思就是這筆原材料是計入12月,還是1月?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
嗯嗯,是普票呢,但是我想的是假設我們是15號以前報稅,如果我已經(jīng)報了稅才收到的發(fā)票,是不是就不能返回修改了呢
你好,你當時入賬,同時結轉(zhuǎn)了,就可以這樣做的
老師,我沒明白您的意思呢?
你好 你當時是 借:庫存商品 增值稅 貸:應付賬款 這樣就直接把發(fā)票塞進去就可以了
我當時是做的應付賬款-暫估應付款呢
你好 借:庫存商品 增值稅 貸:應付賬款---暫估
老師,有個問題,我們是提供醫(yī)療服務的,就是說是免增值稅的,還需要做增值稅的分錄嗎?
你好,如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給與好評。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因為單獨進行提問,會方便其他同學查詢同類問題,感謝您的理解和支持!
沒有解決呀,我剛開始是做的暫付應付款,我已經(jīng)報稅了才收到發(fā)票,是可以還是不可以返回修改呢?老師我問的問題你并沒有正面回答我哦,
你好,我是說,你后面又問,我們是提供醫(yī)療服務的,就是說是免增值稅的,還需要做增值稅的分錄嗎? 這個問題是需要重新提問的
老師,我不是已經(jīng)被您糾正了嗎?我剛剛又問了您問題啊,你們按條數(shù)提成,也不需要這樣吧,問非所答的,學員反復提問有意思嗎?
你好,感謝你的糾正。