同學你好 這樣做就可以的
你好老師,另外還有一個問題就是:我們賣給客戶一臺車開票價是30萬,另外車輛購置稅、保險、上牌這些費用我們都給客戶辦理,實際我們打包價收客戶是50萬,其中30萬算我們的收入,另外20萬是我們總公司墊付的款,金融放款50萬是直接打給我們基本戶,那這樣我的分錄可以這樣做嗎?
老師,這不12月份賬期結束了幫忙檢查一下以下分錄是否正確?包括明細科目: 1.月底計提工資(包含個人繳納社保部分)如有繳個稅也要一起計提。 借:管理費用-工資 5000 貸:應付職工薪酬-工資5000 2.月底計提社保(公司繳納部分) 借:管理費用-其他 73.78 貸:應付職工薪酬-社會保險費73.78 3.月底繳納社保(社保局扣款后根據(jù)繳交明細PDF檔做) 借:應付職工薪酬-社會保險費 73.78(公司) 其他應收款-社會保險費 203.89(個人) 貸:銀行存款 277.67 4.次月發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資5000(就是當初計提費用) 貸:其他應收款-社保費 203.89(個人) 如有代繳個稅也需要扣除 銀行存款 4796.11(應發(fā)工資-社保和個稅和其他扣款=實發(fā)
老師4s店鋪賣車給客戶,比如客戶車子12萬,其中包含代收客戶車輛保險費上牌費購置稅,然而這幾個費用直接一次性收款了,實際還沒代辦時候貸方是其他應付款購置稅或者其他應付款保險費,借方銀行存款,實際員工代辦這幾個費用后,款付了后我借其他應付款貸方銀行存款
老師好,有個問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會收取客戶800元的上牌費,代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計入其他業(yè)務收入了。會計分錄,收客戶上牌費時:借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時:借:其他應付款-上牌費-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務收入301.89 銷項稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發(fā)票開的專票,那我這進項稅該怎么入賬
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?