同學(xué)你好 這個(gè)不合理,但是沒(méi)有規(guī)定必須承擔(dān),你們自己協(xié)商
公司收到一張個(gè)人開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬(wàn)元,但是這個(gè)6萬(wàn)元不是開(kāi)票人一個(gè)人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個(gè)人的費(fèi)用,就是他們公司不給報(bào)銷的一些費(fèi)用,幾個(gè)人合起來(lái)一共開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票備注欄沒(méi)有寫讓我們代扣個(gè)稅,這樣我們簽個(gè)合同注明讓他們自行申報(bào),如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司收到一張個(gè)人開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,總金額6萬(wàn)元,但是這個(gè)6萬(wàn)元不是開(kāi)票人一個(gè)人的費(fèi)用,是聯(lián)合了他公司好幾個(gè)人的費(fèi)用,就是他們公司不給報(bào)銷的一些費(fèi)用,幾個(gè)人合起來(lái)一共開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票備注欄沒(méi)有寫讓我們代扣個(gè)稅,這樣我們簽個(gè)合同注明讓他們自行申報(bào),如果出現(xiàn)任何后果自行承擔(dān),這樣我們公司還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一個(gè)業(yè)務(wù),我們收入100萬(wàn)。然后和合作伙伴一起分錢。但是這個(gè)合作伙伴又給我開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票用來(lái)公司抵稅,然后他說(shuō)開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票所要交的稅金,他不承擔(dān)了。這樣合理嗎?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
我們公司和另一個(gè)平臺(tái)合作,收錢和開(kāi)票的稅點(diǎn)都是對(duì)方來(lái)承擔(dān),每個(gè)月15號(hào)結(jié)算給我們70%,對(duì)方要求我們開(kāi)100%的發(fā)票給他們,剩下的30%他們用做租金或是服務(wù)費(fèi),然后開(kāi)30%發(fā)票給我們,這樣怎么操作會(huì)計(jì)分路比較合適呢
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
怎樣是合理的呢?還沒(méi)協(xié)商好
平均承擔(dān)就可以了
但是他給我開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票呀,本來(lái)我們要交100萬(wàn)的稅,他開(kāi)了之后就不用交那么多了。所以他說(shuō)他不再承擔(dān)100萬(wàn)稅金了?
20萬(wàn)的發(fā)票稅金你們一人一半,然后 100萬(wàn)銷項(xiàng)抵扣20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)之后交的增值稅一人一半