你好,賬上金額與實(shí)際金額不一致時(shí),是需要查明原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄。 而不是編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)銀行存款企業(yè)賬比銀行賬多了金額,我也編制了銀行存款余額調(diào)節(jié)表,請(qǐng)問(wèn)在賬我應(yīng)該怎么做?
老師,賬上金額與實(shí)際金額不一致時(shí),是不是要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
什么情況下要做銀行余額調(diào)節(jié)表,是不是賬上余額與銀行余額不一致時(shí)候才做的?
銀行存款賬上余額與實(shí)際銀行存款不一致 怎么調(diào)賬
下列各項(xiàng)中針對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查說(shuō)法正確的是()。A若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對(duì)賬單余額相等,則可認(rèn)定銀行存款日記賬余額B若企業(yè)銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制不當(dāng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)在銀行存款余額調(diào)節(jié)表檢查底稿中編制正確的銀行存款余額調(diào)節(jié)表C若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對(duì)賬單余額相等,則應(yīng)進(jìn)一步檢查企業(yè)已記賬、銀行未記賬的未達(dá)賬項(xiàng)的真實(shí)性和記賬時(shí)間的恰當(dāng)性,同時(shí)針對(duì)銀行已記賬、企業(yè)未記賬的未達(dá)賬項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)是否在報(bào)表中進(jìn)行了調(diào)整D若銀行存款余額調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)后的日記賬余額和對(duì)賬單余額相等,則應(yīng)進(jìn)一步檢查未達(dá)張項(xiàng)的直實(shí)性
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,一般納稅人三月份買的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買人4月才報(bào),賬怎么記
什么時(shí)候編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表呢?
你好,有未達(dá)賬項(xiàng)的時(shí)候,才需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
就是銀行已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù),但是沒(méi)有用單據(jù)做賬或者相反是嗎?那么針對(duì)這種情況一個(gè)月才編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表是嗎
你好,有未達(dá)賬項(xiàng)的時(shí)候,才需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
跟原始憑證沒(méi)有入賬沒(méi)有關(guān)系是嗎
你好,原始憑證沒(méi)有入賬,就補(bǔ)做入賬分錄 這個(gè)不屬于未達(dá)賬項(xiàng),不是編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的事項(xiàng)
2019年的沒(méi)有入賬,現(xiàn)在2020年了,補(bǔ)賬在2020年嗎
你好,是的,是這樣的?
老師,但是這樣的話2019年的存款就不對(duì)了啊
你好,你如果想在2019年對(duì),你需要啟用2019年的備用賬套,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄。 而且2020年之后的憑證需要全部重新錄入
2019年的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,那么把憑證補(bǔ)錄在2019年是不是要更正財(cái)務(wù)報(bào)表
你好,是的,需要更正2019年及之后各個(gè)月份的報(bào)表數(shù)據(jù)?
太難了,老師,還要更正
你好,所以我建議你在2020年補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了
老師,2019年做賬的金額有誤,那么更正在2020年,但是查賬的時(shí)候會(huì)把數(shù)據(jù)查錯(cuò)呀
你好,如果你還是擔(dān)心2019年的數(shù)據(jù),那你可以在2019年調(diào)整,之后每個(gè)月的分錄重新錄入就是了(也就不要去嫌工作量大了)
好吧,每個(gè)月的分錄重新錄入是什么意思,
你好,因?yàn)橹暗膱?bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,從變動(dòng)次月開(kāi)始,數(shù)據(jù)會(huì)跟著變化,之前的數(shù)據(jù)就有錯(cuò)誤,所以需要每個(gè)月的分錄重新錄入。