您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額273.27元,銷項(xiàng)稅額為0 如何做會計(jì)分錄
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無余額
老師,新開的網(wǎng)銀,銀行測試網(wǎng)銀了,給法人轉(zhuǎn)了6筆1元,10元,6元,100元的小金額,都備注的貨款,這個怎么做賬,
老師這兩種做賬方式那種是正確的
若公司在電子平臺投標(biāo),支付了30000元的投標(biāo)保證金,公司已中標(biāo),但第三方平臺退回保證金時,說從投標(biāo)保證金里扣除了服務(wù)費(fèi),最后退回的保證金是10000.81元,這種怎么處理
第一個選項(xiàng)不也是按簡易辦法計(jì)稅嗎?為什么不選?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈
掛靠方給電廠開勞務(wù)維修費(fèi)發(fā)票 干的活是加裝玻璃防護(hù)罩的活 我們要求分包方開發(fā)票開建筑服務(wù)*設(shè)備安裝可以嗎
登記日期2024年9月23日,定期定額核定每月19000元,3季度開票不含稅金額297029.7 征收率10% 應(yīng)該交的個人所得稅(經(jīng)營所得)是多少 怎么計(jì)算
老師 我想問一下 重分類用了預(yù)收對應(yīng)科目是不是用應(yīng)收啊?
請問老師,買粽子的福利專票那個稅不能抵扣,怎么處理
老師,新接手一家制造業(yè),小企業(yè),25年5月,我還沒有結(jié)賬,成本還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢(成本他們很亂)提供不了庫存和原材料5月變動表,之前問會計(jì)都是估計(jì)的,BOM表都沒有,工資今晚做賬,5月發(fā)票憑證錄入完畢了,銀行流水相關(guān)的賬務(wù)也錄入完畢了,就是成本結(jié)轉(zhuǎn)流程的賬務(wù)沒有處理,尋思用這個軟件 成本結(jié)轉(zhuǎn)可以自己選比例 ,自動結(jié)轉(zhuǎn),增值稅報(bào)稅老師不受影響吧?可以報(bào)嗎?
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好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!