這個(gè)就是資金賬簿印花稅,你添加這個(gè)就行了
老師好,10月份股東注入投資款,什么時(shí)候報(bào)印花稅?電子稅務(wù)局上沒(méi)有找到實(shí)收資本印花稅申報(bào)入口,只有報(bào)購(gòu)銷合同印花稅的入口,實(shí)收資本印花稅是一年申報(bào)一次?
老師,這個(gè)月,進(jìn)國(guó)稅網(wǎng),印花稅申報(bào)時(shí),沒(méi)有資金賬簿印花稅,只有購(gòu)銷合同印花稅,但是,我賬上今年有實(shí)收資本到賬,這該怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅采集是每個(gè)月都要做嗎?因?yàn)槲疫@邊的是注冊(cè)的新公司,上個(gè)月沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)要進(jìn)行印花說(shuō)采集,但內(nèi)容只有購(gòu)銷合同。那后面我公司投入實(shí)收資本后,有個(gè)資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師,稅務(wù)局核定稅種的時(shí)候,印花稅只有購(gòu)銷合同和資金賬簿,實(shí)收資本的印花稅怎么申報(bào)
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開(kāi)的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒(méi)有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒(méi)上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,我國(guó)稅網(wǎng)稅種核定里面沒(méi)有這個(gè)稅種,那么,我可從國(guó)稅網(wǎng)哪里可以添加印花稅這個(gè)稅目?
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
有沒(méi)有具體步驟,在國(guó)稅網(wǎng)哪里添加
電子稅局里面右上角搜索印花稅然后添加稅目