你好, 你好,如果是同一個(gè)人的,可以相互抵消
老師,我們賬上沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額?,F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒有開,是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
我公司賬上一個(gè)客戶的應(yīng)收賬款借方余額,還有科目是另個(gè)供應(yīng)商的預(yù)付賬款借方余額,一直在賬上很久了想調(diào)掉,都是資產(chǎn)借方余額可以互相抵消嗎?
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
老師,公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整,之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬(wàn)的余額,再怎么調(diào)整呢?
某公司某年12月31日,相關(guān)賬戶的余額如下: “生產(chǎn)成本”賬戶借方余額45 000元;“庫(kù)存商品”賬戶借方余額36 700元;“原材料”賬戶借方余額78 000元 ;“在途物資”賬戶借方余額為6 000元;“應(yīng)收賬款”總賬余額為98 700元,其中“應(yīng)收賬款――紅星公司”借方余額100 700元,“應(yīng)收賬款――華美集團(tuán)”貸方余額2 000元;“應(yīng)付賬款”總賬余額為65 400元,其中“應(yīng)付賬款――友聯(lián)公司”貸方余額85 000元,“應(yīng)付賬款――南方制藥”借方余額為19 600元;“預(yù)收賬款”總賬余額為56 000元,其中“預(yù)收賬款――A公司”貸方余額76 000元,“預(yù)收賬款――B公司”借方余額為20 000元;“長(zhǎng)期借款”總賬余額為120 000,其中有45 000元將于第二年4月償還。要求根據(jù)上述資料計(jì)算填列資產(chǎn)負(fù)債表中的相關(guān)項(xiàng)目: 存貨= (1) 元; 應(yīng)收賬款= (2) 元; 預(yù)收賬款= (3) 元; 應(yīng)付賬款= (4) 元; 預(yù)付賬款= (5) 元;
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不是同一家,說是簽訂一個(gè)三方協(xié)議,這樣可以嗎?
可以調(diào)的話,分錄是借應(yīng)收紅字貸預(yù)付?
你好。簽訂三方協(xié)議可以的可以你好,簽訂三方協(xié)議可以的,可以這樣處理