同學你好,這個相當于您公司墊付的 如果是在銷售時墊付,計入應收賬款 借,應收賬款 貸,銀行存款
老師,我公司是運輸行業(yè),支付給司機的運費 一共56000元,只有一些運費托運單,沒有發(fā)票,我怎么做賬? 可以做賬嗎。那分錄怎么寫?
那假如我這里有一張發(fā)票,是運輸公司開給購買的(我不是購買方)運費發(fā)票,還有一張付款回單,是我付給運輸公司的,那么分錄該怎么寫呢?
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運費,購買方對應發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
請問商貿(mào)型化工企業(yè),運輸?shù)鸟{司員工資一部分是付給運輸公司然后由運輸公司付給司機的,一部分是公司從私戶轉(zhuǎn)給司機的,司機的社保是在運輸公司交的,這樣付給運輸公司的那部分運輸公司是不是應該給我們開勞務費發(fā)票?另外從私戶發(fā)給司機的怎么做賬呢?
請問我方采購商品直接賣給買方不噸貨,就直接聯(lián)系運輸公司把貨送到買方那里,運輸費由我方墊付,收到了運輸公司開給我方的專票,怎么做賬啊這筆運輸費
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
這個是我應收的賬款是吧?是不是不管誰墊付的運費都是應收賬款?應收賬款就等于價款?銷項稅?代墊包裝物?代墊運雜費,意識是代墊的包裝費和運雜費都應計入應收賬款?
同學你好,是這樣的