您好 可以選擇減免稅性質(zhì) 然后沒工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納
我們是酒店餐飲行業(yè),小規(guī)模,今年的政策是疫情減免稅費(fèi),請(qǐng)問下我申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,需要填減除項(xiàng),零申報(bào)嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在今年1月份申報(bào)2020年第四季度的增值稅申報(bào)表時(shí),忘了在減免申報(bào)表中填入初次購(gòu)買稅控盤費(fèi)440元,但是已經(jīng)進(jìn)行了零申報(bào)請(qǐng)問老師,應(yīng)該怎樣處理?才可以在以后發(fā)生增值稅時(shí)進(jìn)行抵扣。
請(qǐng)問下老師,現(xiàn)在不是有政策小于500萬(wàn)的固定資產(chǎn)可以加速折舊一次扣除嘛,我們單位6月買了一臺(tái)車,十幾萬(wàn),但是今年一直沒有銷項(xiàng),一直零申報(bào)的,那我下個(gè)月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候要不要填加速折舊那個(gè)表?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報(bào)增值稅,有個(gè)減免申報(bào)表,其中 紅色圈起來的需要填寫嗎?第二張圖片,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,是什么情況下才需要填寫數(shù)據(jù)?
你好,請(qǐng)問一下我們公司去年是小規(guī)模享受六稅2費(fèi)政策,印花稅和土地使用稅都是減半征收的。今年1月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,請(qǐng)問我們下月申報(bào)稅費(fèi)時(shí),還繼續(xù)享受六稅2費(fèi)政策嘛
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
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選不了,怎么報(bào)
下拉不可以選擇的嗎
對(duì),不可以,那我可以填減除項(xiàng)嗎?
不可以的話 那就填減除項(xiàng)吧
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問