你好,虧損就不用計提了

老師,企業(yè)連續(xù)三年虧損,怎么計提遞延所得稅資產(chǎn)
老師,如果是企業(yè)正常虧損,需要計提遞延所得稅資產(chǎn)么?
老師好,第二季度企業(yè)所得稅計提時由于可以彌補去年虧損,所以只計提了一點,而年初余額還有遞延所得稅資產(chǎn),彌補去年虧損需要動遞延所得稅資產(chǎn)這個科目嗎?
什么情況下,企業(yè)目前是虧損的情況下還要計提會選擇計提遞延所得稅資產(chǎn)&所得稅稅費(負數(shù)) 即 借 所得稅費用 負數(shù) 借 遞延所得稅資產(chǎn)
2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬,2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬,2023年3季度盈利300萬元,所得稅稅率20%,那三季度應該怎么計提遞延所得稅呀?是先沖2022年計提的虧損么
老師,未開票收入怎么做賬務處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分數(shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
那老師什么情況下需要計提呢
你好,當年有盈余,沒有虧損彌補的、就要計提所得稅
如果企業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年虧損,按照現(xiàn)在的生產(chǎn)經(jīng)營狀況看明年可以扭虧為盈,那對于現(xiàn)在的虧損有必要計提遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
你好,這種情況不需要計提
老師,審計的要求計提遞延所得稅資產(chǎn),同事確認遞延所得稅費用,我應該怎么說服他呢
你好,虧損的不存在需要計提的啊。也只能這樣說。其他沒有什么理由好說