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老師,高新技術(shù)研發(fā)費加計扣除,帳務怎么處理呀?

2021-01-10 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 20:15

同學您好,研發(fā)費用加計扣除是永久性差異。不需要做遞延所得稅處理,因此在所得稅納稅調(diào)節(jié)表中直接加計扣除75%就行

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快賬用戶6813 追問 2021-01-10 20:16

帳務上不用體現(xiàn)的嗎?

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快賬用戶6813 追問 2021-01-10 20:17

老師,那進項稅額加計抵扣帳務怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:23

所得稅不用賬務處理 增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:23

實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目

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快賬用戶6813 追問 2021-01-10 20:25

也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅時是按沒有加計扣除的數(shù)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:28

對的,您理解的正確哈

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快賬用戶6813 追問 2021-01-10 20:30

那是要交所得稅吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:33

所得稅當然要交哇,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)加計扣除意思就是在原來研發(fā)費用基礎(chǔ)上加計75%,可以降低利潤,減少所得稅費用

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快賬用戶6813 追問 2021-01-10 20:34

進項加計的那部分是交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:35

進項稅是增值稅,跟所得稅沒有關(guān)系的

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同學您好,研發(fā)費用加計扣除是永久性差異。不需要做遞延所得稅處理,因此在所得稅納稅調(diào)節(jié)表中直接加計扣除75%就行
2021-01-10
你好 借:研發(fā)費用 貸:應付職工薪酬,銀行存款等科目
2023-03-31
你好,同學,老師現(xiàn)在公司是高新企業(yè),一般是這個 研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)研發(fā)費可以加計100%扣除 或者研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)開發(fā)費
2023-11-28
1.人員人工費用。 直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費和住房公積金,以及外聘研發(fā)人員的勞務費用。 2.直接投入費用。 (1)研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費用。 (2)用于中間試驗和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費,不構(gòu)成固定資產(chǎn)的樣品、樣機及一般測試手段購置費,試制產(chǎn)品的檢驗費。 (3)用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備的運行維護、調(diào)整、檢驗、維修等費用,以及通過經(jīng)營租賃方式租入的用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備租賃費。 3.折舊費用。 用于研發(fā)活動的儀器、設(shè)備的折舊費。 4.無形資產(chǎn)攤銷。 用于研發(fā)活動的軟件、專利權(quán)、非專利技術(shù)(包括許可證、專有技術(shù)、設(shè)計和計算方法等)的攤銷費用。 5.新產(chǎn)品設(shè)計費、新工藝規(guī)程制定費、新藥研制的臨床試驗費、勘探開發(fā)技術(shù)的現(xiàn)場試驗費。 6.其他相關(guān)費用。 與研發(fā)活動直接相關(guān)的其他費用,如技術(shù)圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發(fā)保險費,研發(fā)成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產(chǎn)權(quán)的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費等。此項費用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費用總額的10%.7.財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他費用。
2024-11-27
你好,可以的啊,你自己不享受也行。
2024-10-22
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