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老師好!上月留抵稅額1000,本月應(yīng)交稅額3000,留抵的1000在本月應(yīng)交稅費里怎么處理?就是說怎么蔡猛提現(xiàn)出來本月只需要交2000?

2021-01-10 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 15:20

同學(xué), 你好,上月留抵稅額1000可以在本月少交1000元,所以是2000

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快賬用戶6949 追問 2021-01-10 15:24

我知道2000,可是分錄怎么做?上月結(jié)轉(zhuǎn) 借:銷項稅額2000 借:應(yīng)交未交1000 貸:進項稅額3000 本月繳納,時分錄怎么做?

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快賬用戶6949 追問 2021-01-10 15:27

本月假如應(yīng)交稅費10000元, 借:應(yīng)交未交8000? 貸:銀行存款8000 那2000怎么體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 15:29

期末應(yīng)交增值稅科目,借方余額,則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄.

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快賬用戶6949 追問 2021-01-10 15:30

老師,可不可以理解為,上月結(jié)轉(zhuǎn)的稅額和本月應(yīng)交稅費金額無關(guān)?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 15:32

上月沒有交稅,有留底,留本月再抵扣,你可以這么理解

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快賬用戶6949 追問 2021-01-10 15:32

好的老師,我老感覺少了一步,覺得中間應(yīng)該有個分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-10 15:34

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同學(xué), 你好,上月留抵稅額1000可以在本月少交1000元,所以是2000
2021-01-10
本月應(yīng)轉(zhuǎn)出未交增值稅 = 本月應(yīng)交增值稅 - 上月留抵稅額 = 3000 - 2000 = 1000。 會計分錄: 借:應(yīng)交稅費—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 1000
2024-12-30
你好,這個借進項稅額 貸待認(rèn)證進項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
2024-06-14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?80 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?80 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?100 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-16
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