同學(xué), 你好,上月留抵稅額1000可以在本月少交1000元,所以是2000
老師好!上月留抵稅額1000,本月應(yīng)交稅額3000,留抵的1000在本月應(yīng)交稅費里怎么處理?就是說怎么蔡猛提現(xiàn)出來本月只需要交2000?
我不知道怎么處理啦。增值稅留抵,舉例子:進項稅:30萬,銷項稅:45萬,增值稅上期留抵:6萬,加計遞減上期留抵15萬。我這個月應(yīng)該:45-30-6=9萬,(這是我應(yīng)該交的增值稅)因為有加計遞減留抵15萬,用了9萬加計遞減留抵。所以這個月不用交稅,我是用的9萬加計遞減需不需要在賬上體現(xiàn)? 本月處理:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 9萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9萬 次月---月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 9萬 貸: 其他收益/營業(yè)外收入 9萬 我現(xiàn)在就不知道次月這個,是在本月處理,還是次月處理。
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
請問每個月都要做一筆抵扣進項的分錄,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項 然后貸方 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費,未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進項稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進項的分錄呢
老師 我公司8月有3800元的增值稅沒繳納,想留在9月份做留抵抵欠,結(jié)果我現(xiàn)在我報9月稅的時候雖然在本期教案上期應(yīng)納稅額里邊把這個3800填上了,但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元,也就是本期應(yīng)補稅額還剩36000元,我這個月還能不交稅然后留到下個月進行留抵抵欠么?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我知道2000,可是分錄怎么做?上月結(jié)轉(zhuǎn) 借:銷項稅額2000 借:應(yīng)交未交1000 貸:進項稅額3000 本月繳納,時分錄怎么做?
本月假如應(yīng)交稅費10000元, 借:應(yīng)交未交8000? 貸:銀行存款8000 那2000怎么體現(xiàn)?
期末應(yīng)交增值稅科目,借方余額,則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄.
老師,可不可以理解為,上月結(jié)轉(zhuǎn)的稅額和本月應(yīng)交稅費金額無關(guān)?
上月沒有交稅,有留底,留本月再抵扣,你可以這么理解
好的老師,我老感覺少了一步,覺得中間應(yīng)該有個分錄
?同學(xué),很樂意回答你的問題,希望對你有所幫助,歡迎下次提問,請給老師五星好評。