你好,從1月份開始分攤。
老師,公司租了一個店鋪,合同上店鋪是從21年一月份開始,但是這些費用是12月份付的開始裝修,如果按合同期做分攤是從一月份開始還是12月份開始呀?
我們公司的超市12月開業(yè)的,10月份開始的房租和裝修費用是不是可以按年攤銷,然后把10月11月兩個月的攤銷費用一起計入12月份的費用里面去
老師,一個廣告費要走長期待攤,8月份才給我發(fā)票入賬,但是合同寫的是從7月份開始,那我要補攤一個月嗎
賬是7月份開始建的,但是店鋪租金是6月份一次付了3個月,11月份才拿到發(fā)票, 7月份建賬時候 租金攤銷的分錄應該怎么做合適了 11月份收到發(fā)票的分錄應該怎么做了
如果2022.12月簽訂了一個租賃合同(做成本),租期是從2022.6-2022.12月,那現(xiàn)在是12月份了,成本需要從6月份開始計提嗎? 如果需要從6月份開始計提的話,反結賬到6月份,補計提了,那之前所得稅申報表跟賬就對不上了。有什么影響嗎? 還是直接在12月補計提就行?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?