你好 表只列舉了主要的常用項目呢 母子公司之間內(nèi)部債權(quán)債務(wù)都應(yīng)該抵消的
老師你好,圖片里合并報表中內(nèi)部抵消債權(quán)債務(wù)項目,為什么沒有預(yù)收賬款與合同資產(chǎn)
老師您好,資產(chǎn)負債表中合同資產(chǎn)、合同負債、應(yīng)收賬款等如何填列??考慮對沖,同一業(yè)主的同一工程項目的合同資產(chǎn)、合同負債、應(yīng)收賬款可以對應(yīng)抵消,按照抵消后凈額分別填報,抵消順序如下: (1)應(yīng)收賬款和合同負債-已結(jié)算未完工; (2)應(yīng)收賬款和合同負債-預(yù)收賬款; (3)合同資產(chǎn)-已完工未結(jié)算和合同負債-預(yù)收賬款; (4)合同負債-已結(jié)算未完工和合同資產(chǎn)-已完工未結(jié)算; (5)合同負債-已結(jié)算未完工和合同資產(chǎn)-質(zhì)保金; (6)合同資產(chǎn)-其他和合同負債-其他。 圖片中的數(shù)據(jù)為賬面值,可以以這個為例給出數(shù)據(jù)
2.甲公司2015 年1月取得乙公司 100%的股權(quán),2015 年12月31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有20000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末甲公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款80000元,已按0.5%計提了壞賬準備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款200000 元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
甲公司 2018 年 1月取得乙公司 100%的股權(quán)。2018年 12月 31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有30000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末中公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款50000 元,已按0.5%讓提了還賬準備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款 300000元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
2.甲公司2015 年1月取得乙公司 100%的股權(quán),2015 年12月31 日甲、乙兩公司的資產(chǎn)負債表中存在下列內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項:1)甲公司應(yīng)收股利中有20000元為乙公司應(yīng)付未付的股利。2)年末甲公司的應(yīng)收賬款中含有應(yīng)收乙公司貨款80000元,已按0.5%計提了壞賬準備。3)乙公司應(yīng)付票據(jù)中含有應(yīng)付給甲公司貨款200000 元。要求:為上述內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)事項編制合并會計報表的抵銷分錄。
注冊資本1000萬,之前實繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時候備注的往來款,我是不是記到其他應(yīng)付其他應(yīng)收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學(xué)的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
老師,我們公司自己采購的牛肉面,發(fā)給員工,視同銷售嗎?我們是集團下屬企業(yè)負責內(nèi)勤,有小超市
老師您好,想問下,現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負債表和利潤表有沒有什么勾稽關(guān)系?如果有資產(chǎn)負債表和利潤表,根據(jù)這里面的數(shù)據(jù)如何做現(xiàn)金流量表呢?
合作社23年24年有些成本費用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進項票不能加計抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進項票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項,錯在哪里
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?