你好: 老師這邊沒計(jì)算器,以科目后面金額相加,老師提供科目。 貨幣資金=銀行存款+庫存現(xiàn)金+其他貨幣資金(0)
老師好,籌建期間固定資產(chǎn)折舊入管理費(fèi)用還是長期待攤費(fèi)用?[抱拳]
固定資產(chǎn)凈額為什么要減去無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)?比如,我無形資產(chǎn)100萬,固定資產(chǎn)凈值50減去無形資產(chǎn)合計(jì),等于固定資產(chǎn)凈額負(fù)-50萬,對嗎?
7.固定資產(chǎn)改為無形資產(chǎn)[抱拳]
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)改良和改建什么區(qū)別
想請教一下[抱拳] 以上這幾項(xiàng)是否都可以按無形資產(chǎn)(估值約2億)投資入股呀[抱拳] 如以無形資產(chǎn)入股,是否可免稅?如要交稅?要交哪些稅?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個(gè)什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款甲丙+預(yù)收賬款Y
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款乙+預(yù)付賬款D
應(yīng)收賬款還需要減去3000的減值準(zhǔn)備
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款A(yù)+應(yīng)付賬款E
應(yīng)付賬款=預(yù)付賬款B+應(yīng)付賬款C
無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)減累計(jì)攤銷減無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
存貨=原材料加生產(chǎn)成本加庫存商品減存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
所有者權(quán)益=實(shí)收資本+資本公積+盈余公積+利潤分配。(都是加)