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以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但還做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,有留抵本不用在做這個(gè)分錄,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)整

2021-01-09 22:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 22:45

你好,直接用紅字沖銷掉這個(gè)分錄,

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快賬用戶5277 追問 2021-01-09 22:48

以前年度做的,今年做與以前年度相同分錄(紅字)就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:51

你好,以前年度在年末已經(jīng)處理好,就不用再做調(diào)整了,

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快賬用戶5277 追問 2021-01-09 22:53

就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)以前做錯(cuò)了,要怎么調(diào)呢?

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快賬用戶5277 追問 2021-01-09 22:53

就是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)上一年做錯(cuò)了,要怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 07:19

你好,你們上一年的應(yīng)交稅費(fèi)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)平了,

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快賬用戶5277 追問 2021-01-10 08:03

上一年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,年報(bào)出來在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面,本應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)里面的

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齊紅老師 解答 2021-01-10 08:24

你好,這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在報(bào)表里,不用再調(diào)整了,今年有銷項(xiàng)時(shí)可以直接抵掉,

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快賬用戶5277 追問 2021-01-10 09:03

我想調(diào)整到報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)里面去

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齊紅老師 解答 2021-01-10 09:11

你好,這個(gè)要在年初調(diào)整,用負(fù)數(shù)做一個(gè)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅,

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快賬用戶5277 追問 2021-01-10 09:14

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-10 09:23

你好,祝你周末愉快

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你好,直接用紅字沖銷掉這個(gè)分錄,
2021-01-09
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
?你好? 是的? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-01-12
借銷售費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
你好 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會[2016]22號 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023-06-30
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