票種核定,應(yīng)選非定額發(fā)票,因?yàn)槟銈兪瞧囦N售公司,需要核定 增值稅電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票(三聯(lián)無(wú)金額限制版本)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(六聯(lián)無(wú)金額限制版)
老師,我公司是做服裝批發(fā),經(jīng)營(yíng)范圍是:銷售、網(wǎng)上銷售:服裝、鞋帽、箱包、服飾配件、化妝品、日用品;貨物或技術(shù)進(jìn)出口,屬于小規(guī)模納稅人 我想申請(qǐng)普通發(fā)票,在票種核定那我是選擇: 2016版增值稅普通發(fā)票(二聯(lián)折疊票) 還是選廣東增值稅普通發(fā)票(二聯(lián)無(wú)金額限制版呢?)
老師,上海電子稅務(wù)局,票種核定,非定額發(fā)票核定 和 定額發(fā)票核定 應(yīng)該選哪個(gè)?我們汽車銷售公司。要核定 增值稅電子普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票(三聯(lián)無(wú)金額限制版本)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票(六聯(lián)無(wú)金額限制版)嗎?
汽車銷售公司,上海電子稅務(wù)局,發(fā)票票種核定,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,每月最高購(gòu)票數(shù)量 好像可以隨便填寫(xiě) 沒(méi)有限制,我填的2萬(wàn)輛,這個(gè)OK嗎?之后可以改嗎?
我們是小規(guī)模公司,發(fā)票是增值稅電子普通發(fā)票,單張發(fā)票是十萬(wàn)以內(nèi)的,想要提高開(kāi)票票種超過(guò)十萬(wàn)的,登入電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)提額,選了一百萬(wàn)以內(nèi)的,但是會(huì)跳出來(lái)這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請(qǐng)調(diào)整發(fā)票用量或開(kāi)票限額后,所有發(fā)票種類的可開(kāi)具票金額上限將超過(guò)1000萬(wàn)元,按照當(dāng)前政策規(guī)定,年應(yīng)稅銷售額超過(guò)500萬(wàn)元的小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。 您本次申請(qǐng)的發(fā)票用量或最高開(kāi)票金額與您當(dāng)前的納稅人類型不適應(yīng),如您確有相應(yīng)的用票需求,可下調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并增加發(fā)票用量,或上調(diào)單份發(fā)票最高開(kāi)票限額并減少發(fā)票用量,或與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。)
(1)采用折扣銷售方式銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),由于商場(chǎng)購(gòu)貨量大,該生產(chǎn)企業(yè)按原價(jià)9折優(yōu)惠銷售,開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額均在同一張發(fā)票金額欄上分別注明,取得折扣后的不含稅銷售額200萬(wàn)元。(2)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利項(xiàng)目,成本價(jià)為60萬(wàn)元,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,國(guó)家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。(3)銷售福利部門(mén)使用過(guò)的固定資產(chǎn)一批,取得含稅銷售額10萬(wàn)元,企業(yè)未就該業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)進(jìn)口小汽車3輛用于辦公使用,經(jīng)海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格合計(jì)60萬(wàn)元,進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納關(guān)稅12萬(wàn)元、消費(fèi)稅3.79萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)汽油取的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元,90%用于運(yùn)輸車隊(duì)使用,10%用于公司班車接送員工上下班;支付道路通行費(fèi),取得的收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子發(fā)票上注明金額8萬(wàn)元、稅額0.4萬(wàn)元(均用于應(yīng)稅項(xiàng)目)1、計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中,該企業(yè)進(jìn)口小汽車應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅2.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額3.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4.計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的增值稅
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師您好 其他發(fā)票就不需要了嗎?
根據(jù)你們公司業(yè)務(wù)需要可以申請(qǐng)的,一般情況下,這些票種夠用了
老師您好,增值稅專用發(fā)票(六聯(lián))一般適用什么情況?我們批量賣車給經(jīng)銷商 一般開(kāi) 三聯(lián)專用發(fā)票 就夠了是吧?賣車給 自然人客戶 開(kāi)具 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 就夠了是吧?電子普通發(fā)票 一般用來(lái)開(kāi)具什么呢?汽車精品服務(wù)、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)、其他各類提供給最終端消費(fèi)者的服務(wù)項(xiàng)目嗎?
給經(jīng)銷商 一般開(kāi) 三聯(lián)專用發(fā)票,給 自然人客戶 開(kāi)具 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,電子普通發(fā)票 一般用來(lái)開(kāi)汽車精品服務(wù)、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)、其他各類提供給最終端消費(fèi)者的服務(wù)項(xiàng)目。