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老師我想問(wèn)一下,我接手一家公司的賬,然后用軟件錄入期初數(shù),卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法平衡。就假如銀行賬款期初錄入100000可是沒(méi)有貸方數(shù)據(jù),然后還有法人內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,我本來(lái)想借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款,可是卻發(fā)現(xiàn)這樣其他應(yīng)付款是負(fù)的,我沒(méi)以前的具體數(shù)據(jù) 怎么辦

2021-01-09 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 21:52

盤(pán)點(diǎn)做期初不平收入未分配利潤(rùn),或者你這個(gè)做,借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以,?

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快賬用戶1208 追問(wèn) 2021-01-09 21:54

好的 老師盤(pán)點(diǎn)做期初不平收入未分配利潤(rùn)這是什么意思?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 21:57

這個(gè)意思是要是有銀行,要是有固定資產(chǎn),存貨,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)負(fù)債,往來(lái),都輸入,這個(gè)不是按之前憑證一點(diǎn)一點(diǎn)補(bǔ)齊賬,按這個(gè)就會(huì)不平,這個(gè)不平就是輸入期初未分配利潤(rùn)這個(gè)下面,

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快賬用戶1208 追問(wèn) 2021-01-09 22:02

老師 銀行存款那里我理解 我直接往其他應(yīng)付款里做,但是假如 存貨固定資產(chǎn)往來(lái)期初怎么處理?是做個(gè)假定的會(huì)計(jì)分錄嗎?能具體列一下嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:08

不是做分錄,直接盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)做期初下面,你不是軟件做賬,有期初輸入數(shù)字嗎,這個(gè)輸入進(jìn)去,

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盤(pán)點(diǎn)做期初不平收入未分配利潤(rùn),或者你這個(gè)做,借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以,?
2021-01-09
你好,你這個(gè)是外帳還是內(nèi)賬 不平的話差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面就行
2023-09-14
您好,這個(gè)的話,最后 借 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款,你采購(gòu)的話,做庫(kù)存商品,沒(méi)錯(cuò)
2023-12-10
你好,學(xué)員,這個(gè)花掉的900計(jì)入期初未分配利潤(rùn)
2022-06-11
做借其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款
2021-11-10
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