借銀行存款貸預收賬款,提供服務銷售貨物收到的現(xiàn)金 借預收賬款貸銀行存款,提供服務銷售貨物收到的現(xiàn)金負數(shù)
老師好!6月物流費第一次1880.73元,發(fā)票開了2080.73元。當時沒注意到發(fā)票是2080.73元,按物流單和匯款單做的 借銷售費用1880.73 貸銀行存款1880.73 第二次物流費用是2697元,分錄是借銷售費用2697元,貸其他應付款2697元。今天才知道第一次多開了200元。這次會少開200元,只開2497元發(fā)票。我到時候收到發(fā)票要如何調(diào)這200元賬,如何做分錄
收到一筆技術(shù)服務費200萬,第二天就退回去了,請問收到和退回款項時的會計分錄如何做?退回時的銀行存款流量如何選擇?
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調(diào)整呢。 正確分錄是?
老師您好,最近單位基本戶收到一筆離職員工歸還的公積金和社保款項,請問如何財務會計和預算會計如何做分錄?之前付款的時候用的是零余額轉(zhuǎn)到基本戶的錢,貸方掛的零余額,現(xiàn)在離職員工的錢是退回到基本戶。
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結(jié)存 貸財政預算收入 支出時是 借計提業(yè)務活動費用工資福利費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 預算會計做對應科目支出 請問現(xiàn)在這筆錢被退回來了該如何記賬
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
收到時:借:銀行存款200萬貸:預收賬款200萬 退回時:借預收賬款 負200萬貸:銀行存款 負200萬 請問是這樣嗎?
我們公司就是做技術(shù)服務的,收到款項時,是不是應該 借:銀行存款200萬貸;應收賬款200萬,退回時:借應收賬款 負200萬 貸:銀行存款 負200萬
退回去是正數(shù) 第一個分錄
收到時:借:銀行存款200萬貸:預收賬款200萬 退回時:借預收賬款 200萬貸:銀行存款 200萬 這樣嗎?
你好 是的 是的 是的
那個負數(shù)怎么填
你說的負數(shù)填在哪里
你好 那一個負數(shù) 那個是流量表的填寫負數(shù)
那我退回時的貸銀行存款,這個銀行存款流量流出選哪一個
提供服務銷售貨物收到的現(xiàn)金負數(shù)
這個怎么負數(shù)???不是金額寫多少它自動多少嗎,金額不是負數(shù)它也不會負數(shù)啊
你好 收到的 是收到的