你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
請問老師這是什么意思 是不是自動結(jié)轉(zhuǎn)科目設(shè)錯了?4月初本年利潤貸方-139189.56 下個月要繼續(xù)累計結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,這是電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的,是什么意思呀
老師,您好,這是金蝶界面,自動轉(zhuǎn)賬是什么意思
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)的時候自動生成的分錄顯示 借:本年利潤 -0.14這個是什么意思???
老師好,用電腦軟件月底這筆需要錄入電腦嗎,還是系統(tǒng)自動生成呀
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
上個月電腦怎么沒結(jié)轉(zhuǎn),這個月的利潤是負(fù)的十萬多呀
你好,這個要自已結(jié)轉(zhuǎn)的,月末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,
老師,利潤表是負(fù)數(shù),就不要做這筆分錄了吧
你好,也要做的,借利潤分配--未分配利潤,貸本年利潤,
虧也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那就是說電腦是對的,我不清楚的是上個月電腦怎么沒自動結(jié)轉(zhuǎn)
你好,這個要自已結(jié)轉(zhuǎn)的,
這個月就是電腦結(jié)轉(zhuǎn)的呀,如果虧損和盈利結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不是一樣吧
我想不通,怎么虧損還有未分配利潤
老師,利潤表上的數(shù)字如果一個是正數(shù)10萬一個是負(fù)數(shù)10萬,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄分別怎么做呢
怎么虧損還有未分配利潤。這個是虧損要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤借方
是電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的,我就是蒙了,我把它刪了就行了吧
你好,如果有差錯就刪掉重做,
就是把這筆分錄刪了就行了吧,利潤是負(fù)數(shù)也不要做了,是嗎老師
十一月有利潤,財務(wù)軟件也沒結(jié)賬未分配利潤
我們單位申報季報
利潤是負(fù)數(shù)也要做。十一月有利潤,財務(wù)軟件要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師,我發(fā)的圖片就是利潤表里的負(fù)數(shù)是這么多,財務(wù)軟件做的對嗎
你好,這個分錄是沒有問題的,對的,
那如果是正數(shù)怎么做分錄呢
你好,相反,借本年利潤,貸利潤分配--未分配利潤,