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老師,怎么這個(gè)月多了一個(gè)《主附稅費(fèi)合并申報(bào)》,這個(gè)要怎么填?

老師,怎么這個(gè)月多了一個(gè)《主附稅費(fèi)合并申報(bào)》,這個(gè)要怎么填?
2021-01-09 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 12:53

你好這個(gè)是稅務(wù)局想著你們怕申請(qǐng)多種稅費(fèi)申報(bào);你們太多表了怕忘了,所以有主附稅費(fèi)合并申報(bào)功能上線;1,。進(jìn)入“主附稅費(fèi)合并申報(bào)”界面,若您為消費(fèi)稅納稅人,則需要先填寫(xiě)消費(fèi)稅申報(bào)表,保存確認(rèn)后再填寫(xiě)增值稅等其他申報(bào)表 2. 若您為文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)人,則需保存確認(rèn)主稅和附加稅費(fèi)申報(bào)表后,才能填寫(xiě)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表。3.消費(fèi)稅申報(bào),點(diǎn)擊“填寫(xiě)申報(bào)表”,進(jìn)入消費(fèi)稅申報(bào)表,正確填寫(xiě)申報(bào)表后,點(diǎn)擊“保存確認(rèn)消費(fèi)稅信息”,保存成功后,點(diǎn)擊“返回合并申報(bào)”4.增值稅申報(bào),點(diǎn)擊“填寫(xiě)申報(bào)表”,進(jìn)入增值稅申報(bào)表,在這里,我們以小規(guī)模納稅人為例,通過(guò)發(fā)票數(shù)據(jù)匯總頁(yè),將當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票信息一鍵導(dǎo)入申報(bào)表后,點(diǎn)擊“保存確認(rèn)增值稅信息”,保存成功后,點(diǎn)擊“返回合并申報(bào)” 5.附加稅(費(fèi))申報(bào),點(diǎn)擊“填寫(xiě)申報(bào)表”,進(jìn)入附加稅(費(fèi))申報(bào)表,確認(rèn)增值稅及消費(fèi)稅附加稅(費(fèi))信息后,點(diǎn)擊“保存確認(rèn)城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加信息”,保存成功后,點(diǎn)擊“返回合并申報(bào)”6.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),點(diǎn)擊“填寫(xiě)申報(bào)表”,進(jìn)入文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表,正確填寫(xiě)申報(bào)表后,點(diǎn)擊“保存文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)信息”,保存成功后,點(diǎn)擊“返回合并申報(bào)” 7.至此,所有的主附稅費(fèi)申報(bào)表狀態(tài)均已為“已保存確認(rèn)”,點(diǎn)擊“提交主附稅費(fèi)合并申報(bào)信息” 8.您可選擇點(diǎn)擊“合并繳納稅款”進(jìn)行稅款繳納,這樣主附稅費(fèi)合并申報(bào)繳稅就完成啦

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快賬用戶5171 追問(wèn) 2021-01-09 13:44

老師,這句話是什么意思?

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快賬用戶5171 追問(wèn) 2021-01-09 13:44

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-01-09 13:46

?你好 我給你舉例 。你就明白了。? ? 你這個(gè)實(shí)際就是小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策;比如1.小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 你假如19年的年應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn) 那么你的企業(yè)所得稅=80萬(wàn)*25%*20% 2.對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 假如你19年年應(yīng)納稅所得額是250萬(wàn) 那么你的企業(yè)所得稅=100萬(wàn)*25%*20%%2B(250萬(wàn)-100萬(wàn))*50%*20% 這樣來(lái)計(jì)算的。 我給你舉例說(shuō)明了 很詳細(xì)了;你看下?

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2021-01-09
你好,主附稅費(fèi)合并申報(bào)是可以附加稅一起合并申報(bào)的呢,綜合申報(bào)是申報(bào)除了附加稅,增值稅和所得稅之外的稅種,都可以申報(bào)
2020-10-12
同學(xué),你好 如果沒(méi)有單獨(dú)申報(bào)主附稅,可以合并申報(bào),如果已經(jīng)單獨(dú)申報(bào),則可以不填寫(xiě)
2020-10-23
同學(xué)你好,如果有交增值稅,申報(bào)表最下方的附加稅會(huì)自動(dòng)帶出來(lái),如果沒(méi)有,可以直接申報(bào)
2021-08-08
是的 三個(gè)表 有消費(fèi)稅也合并一塊了
2021-08-01
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