您好!如果老板是支付公司的經(jīng)營費用可以開發(fā)票回來沖賬。
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老板如何合理合法的從公司拿走錢,并且少繳稅,有幾種方法可以實施?具體每個方法應該怎樣操作
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現(xiàn)金沖減應付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現(xiàn)這個事。要求要調整個稅0申報,因為法人并不是實際的經(jīng)營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現(xiàn)在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務報表,這個工程太大了,我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
您好,老師,請問我們在外面聘請了技術顧問,約定稅后1萬五不繳納社保,請問這筆錢每月怎么發(fā)比較節(jié)稅,目前考慮以工資或勞務報酬方式,或是咨詢服務發(fā)票,哪種方式是合理合法而且比較節(jié)稅呢?他本身在其他公司有社保,或者可以讓他成立個體戶給我們以合同開票的形式來是可以的嗎?
有一個事咨詢一下,我這個公司準備對外投資成立新的公司。資金大約三十幾萬,資金來源是否用法人個人銀行賬號,往公司賬號轉賬,以借款方式借給公司,再轉給注冊公司,這樣操作方式妥否?另外以后那個投資的新公司分紅了回到嘉嘉彩公司,這個錢如何處理?我理解一是將借款還給法人,二是將剩余分紅款直接分給法人,用上稅嗎?你好,老師是這樣的,老板問我這個問題,我們公司是代繳的沒有實繳
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老板想從公司拿走年底利潤,需要合理合法,并且金額要大,納稅要少,請問有幾種方法?
股東分紅個稅是20%哦,按照股東分紅是必須交個稅的哦。