報關(guān)是按總的銷售額報關(guān)。
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
我想問下,因客戶要先檢測產(chǎn)品,我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了,且運(yùn)費未開發(fā)票,但這30個沒有走報關(guān)流程,后面出的大批量貨是走了報關(guān)流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個對公收款了,但是沒有報關(guān),這要怎么處理呀?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補(bǔ)貨,因為是國外客戶,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報關(guān)出口的話,又不收錢,報關(guān)單沒有單價和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
我是一般外貿(mào)企業(yè),我有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)術(shù),收到了外國客戶的錢,我們也把貨物發(fā)出去了,貨物我們有進(jìn)項發(fā)票,外國客戶的銷售合同報關(guān)單我都有,我想問問我要不要開票給外國客戶呢?問題2.我需要申報退稅嗎?如果需要的話什么時間節(jié)點申報退稅
老師 我們是外貿(mào)型出口企業(yè),我們的報關(guān)費是對方客戶給我們支付的,對方客戶付貨款給我公司扣除這筆報關(guān)費,我們收到貨款都要比報關(guān)單上金額少,這個差異怎么做賬,影響后期退稅嗎
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個客戶A是中間商,在他把貨物賣給第三方的時候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過客戶來記賬
稅務(wù)局的人過來,帶去見老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒有實繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢,看企業(yè)的報表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
確認(rèn)收入,出口是免增值稅的
那他傭金這部分財務(wù)要怎么處理?
傭金確認(rèn)為銷售費用
好的,謝謝老師,這個不需要繳納個稅之類的吧?
確認(rèn)銷售費用要對方開形式發(fā)票嗎?
確認(rèn)銷售費用要對方開形式發(fā)票
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
關(guān)于向國外客戶支付傭金的報關(guān)、賬務(wù)及稅務(wù)處理,以下是具體說明: 一、報關(guān)處理 明傭:若傭金在買賣合同、發(fā)票等單證中明確標(biāo)注(如“CIFC5% Hong Kong”),需在報關(guān)單中申報實際成交價格,即扣除傭金后的金額。 暗傭:暗傭不體現(xiàn)在發(fā)票等單證上,報關(guān)時按實際成交價格(含傭金)申報,后續(xù)通過賬務(wù)處理調(diào)整。 二、賬務(wù)處理 支付傭金時借:銷售費用-傭金 貸:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 銀行存款 支付代扣代繳稅費時借:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款 若支付明傭,需沖減銷售收入借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷售費用-傭金 三、稅務(wù)處理 增值稅需代扣代繳6%增值稅,公式:應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價款÷
老師,這是群里老師給的答復(fù),跟您說的不一樣啊
回復(fù)是一樣的,只是有代繳增值稅
我們走的公賬付的傭金是要按扣除傭金金額報關(guān)嗎?
你好,這應(yīng)該是暗傭,是介紹客戶給的傭金,不是辦理該業(yè)務(wù)支付的傭金
那我要怎么處理,搞暈了
我主要是覺得已經(jīng)公賬支付了是不要扣稅金這些?還是能像您說的直接按銷售金額報關(guān),然后直接在賬上做銷售費用這么多,然后附對方開的形式發(fā)票,可以稅前扣除嗎?
在老師給出的方式下,增加代扣增值稅即可
不是很明白,是按什么金額報關(guān)?然后直接傭金計入銷售費用嗎?可以稅前扣除嗎?
不含該傭金的銷售額。即直接銷售給國外客戶的銷售