你好,可以計(jì)入固定資產(chǎn)的呢,超過(guò)5000了直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)
老師您好,我公司購(gòu)買了一部手機(jī),請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬務(wù)處理比較合規(guī),對(duì)方開具了增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為5199元。
老師,您好,我們公司財(cái)務(wù)部購(gòu)買了一臺(tái)臺(tái)式電腦4999元,已經(jīng)取得了增值稅普通發(fā)票,我想問(wèn)問(wèn),從稅務(wù)籌劃方面來(lái)講,是做固定資產(chǎn)還是直接做管理費(fèi)用好呢
老師好,我們是一般納稅人,開具收購(gòu)發(fā)票,計(jì)算抵扣增值稅,制作包裝箱,現(xiàn)在我們有一筆業(yè)務(wù),從小規(guī)模處購(gòu)買一批木板木方,對(duì)方給我們開具普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)普通發(fā)票能抵扣增值稅嗎?如果能抵扣依據(jù)是什么?
老師,我們公司1月份買了24瓶白酒,一共花了1萬(wàn)多元,請(qǐng)問(wèn)一下拿到這1萬(wàn)多元的增值稅普通發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理合適呢?
你好老師,我公司和別的公司簽定購(gòu)銷合同,合同上注明銷售單價(jià)是不含稅價(jià),產(chǎn)生的稅費(fèi)由對(duì)方公司承擔(dān),后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額是我合同上的不含稅金額,我想請(qǐng)教一下,另外收取的稅費(fèi)怎么賬務(wù)處理比較合適,謝謝老師!
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬(wàn)可是真實(shí)的賬上沒有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來(lái)的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)按年度匯總合并申報(bào),要怎么操作?稅局說(shuō)5票要合成一票申報(bào),不要分批次,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作?流程是怎樣的?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
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老師,手機(jī)入賬對(duì)于稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)是敏感的查收項(xiàng)目么?這個(gè)是老板私人買入的
沒看到老師的回答呢?
不是的呢,買個(gè)手機(jī)做業(yè)務(wù)需要也正常
謝謝老師!
老師,手機(jī)入固定資產(chǎn)它的最低折舊年限屬于電子產(chǎn)品按三年折對(duì)么?
呃呃,是的,手機(jī)是電子產(chǎn)品按照三年折舊就可以