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請問一下以前年度未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒有抵扣,也未轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么結(jié)平賬的?

2021-01-09 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 10:54

你好 那你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 你掛哪個科目的

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快賬用戶4187 追問 2021-01-09 11:27

借記應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:29

你好? 你認(rèn)證了沒有? 銷項(xiàng)沒有的嗎? 如果暫時沒有年末暫時也不結(jié)轉(zhuǎn)??

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快賬用戶4187 追問 2021-01-09 11:35

認(rèn)證了,有銷項(xiàng)。老師該怎么處理呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-09 11:38

?你好? 年末結(jié)轉(zhuǎn)了 :?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好 那你留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 你掛哪個科目的
2021-01-09
您好!你已入賬未抵扣的部分,計(jì)入到什么科目的
2022-06-27
你好,你把一直抵扣補(bǔ)上去,或者按你的增值稅報表上的金額補(bǔ)齊和賬上一致
2023-01-13
同學(xué)你好 你勾選做賬就可以 是什么內(nèi)容的發(fā)票呢
2022-11-23
同學(xué)你好,如果原件找不到了,可以用對方的復(fù)印件下賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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