你好只要申報(bào)過一次就回不到原來所屬期了
你好,我想問一下我們是一般納稅人,然后這個(gè)月沒有認(rèn)證發(fā)票直接申報(bào)了,現(xiàn)在作廢申報(bào)了,想回去認(rèn)證,但是所屬期直接跳到12月了,要怎么回去認(rèn)證??
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
我們是一般納稅人,增值稅報(bào)表申報(bào)成功后又作廢了,請問還能當(dāng)月勾選認(rèn)證票么?本月還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,認(rèn)證系統(tǒng)顯示所屬期是1月下個(gè)月,本月提示作廢申報(bào),沒有退回所屬期選項(xiàng),這種情況本月還能認(rèn)證嗎?不能的話增值稅如實(shí)交嗎?有沒有可以不交增值稅的辦法
一般納稅人已經(jīng)申報(bào),后來報(bào)表刪除了,但是遇到進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)升級,現(xiàn)在跳轉(zhuǎn)到1月所屬期了,沒有回退所屬期怎么辦?可以去稅局認(rèn)證發(fā)票嗎,要不就要全額繳稅了
老師,我申報(bào)所屬期2月增值稅的主表一般項(xiàng)目本月數(shù)13行“上期留抵稅額”為1月發(fā)票認(rèn)證抵扣額,是怎么回事啊,這個(gè)稅額是系統(tǒng)自帶出來的,可是明明我2月申報(bào)所屬期1月的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是已經(jīng)在1月抵扣了的,為什么會有此月申報(bào)主表中上期留抵稅額欄會自動跳出這個(gè)數(shù)呢
老師業(yè)務(wù)量減少會導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費(fèi),展會費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬,已實(shí)繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請問注冊家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
已經(jīng)刪除申報(bào)記錄了,之前是可以回退稅款所屬期的,現(xiàn)在系統(tǒng)說是升級問題
我想問問現(xiàn)在還有沒有別的辦法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
沒有辦法了,這個(gè)不可以逆轉(zhuǎn)