你好 可以這么做的
老師你好!收到稅局退個人所得稅手續(xù)費,這筆錢做賬放在營業(yè)外收入嗎?
老師好!稅局退回去年繳納的企業(yè)所得稅做賬時放在營業(yè)外收入嗎?
老師你好,我想問一下,2021年度個人所得稅2%手續(xù)費退付到公司賬戶上,收到此筆款是不是做:借:銀行存款1001.8元,貸:營業(yè)外收入1001.8元呀。
老師你好,請問收到個人所得稅退付手續(xù)費怎么入賬?
老師好!請問公司收到稅局退2022年個稅手續(xù)費放在營業(yè)外收入–政府補貼科目對嗎?
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
直接就做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 這一個分錄就可以了嗎,
需要交增值稅 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應交稅費
老師,這個增值稅是用應交稅費-應交增值稅還是應交稅費-未交增值稅科目
你是小規(guī)模的還是一般納稅人
我是小規(guī)模納稅人
應交稅費應交增值稅
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,對不對
不對 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
好的老師,那這個手續(xù)費的增值稅應該按1%還是3%來算
這個月收到的嗎 安1%來的
12月份收到的
可以按照1%的稅率來的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師好!我4月份做的一個分錄中的一個會計科目-其他業(yè)務收入現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,需要調整到主營業(yè)務收入里面要怎樣調整?
你好在12月份的嗎 貸其他業(yè)務收入負數 貸主營業(yè)務收入
是的,在在12月份做調整
貸其他業(yè)務收入負數 貸主營業(yè)務收入