同學(xué)你好,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,是您方開紅字信息表并且開紅字發(fā)票;
上個(gè)月開的專票,開錯(cuò)了,對(duì)方要求重開,跨月了能否作廢,是否得紅沖,是否需要去稅務(wù)局,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證
上個(gè)月開的專票,對(duì)方這個(gè)月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,要重開,又跨年了,要怎么弄
上個(gè)月開的沖紅票,但是對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在跨月了要求我們重新開這個(gè)要怎么開
上個(gè)月開的普票給對(duì)方,現(xiàn)在說他地址給錯(cuò)我了,要重開給他,怎么辦?能不重開嗎?跨月了
發(fā)票在12月30號(hào)開好了,對(duì)方?jīng)]拿發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,在1月3號(hào)紅沖了,重新開具,但是對(duì)方在系統(tǒng)上勾選了,還是跨年,這種要怎么處理
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
會(huì)影響報(bào)稅嗎
同學(xué)你好,重開后不影響報(bào)稅的;
這個(gè)有跨年也不影響響
同學(xué)你好,12的稅是在1月申報(bào),就是說之前錯(cuò)的發(fā)票是在今年1月正常申報(bào),然后1月紅沖,再開正確的,對(duì)1月的稅是沒有影響的;
開的紅字發(fā)票三聯(lián)都自己留著是嗎
同學(xué)你好,對(duì)方如果沒有抵扣,您方都留存;