同學(xué)你好,這個(gè)是多少錢(qián)的;
老師,你好,我們購(gòu)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了,也已經(jīng)攤銷了,現(xiàn)在又添加模塊,升級(jí)系統(tǒng)了,產(chǎn)生的增值額,我是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是費(fèi)用?
老師你好,我們廠買(mǎi)的地,已經(jīng)付了征地費(fèi),計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),老師我們廠還沒(méi)動(dòng)工呢,就是還沒(méi)砌廠房呢,但是無(wú)形資產(chǎn)什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呀?急急
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司賬上掛著一個(gè)電梯企業(yè)管理系統(tǒng),以前的財(cái)務(wù)計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),并且也已經(jīng)攤銷了一段時(shí)間,但是其實(shí)這個(gè)是每年交的服務(wù)費(fèi)來(lái)的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)科目?
老師 公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開(kāi)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我是要做無(wú)形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
老師,您好! 公司購(gòu)買(mǎi)了一塊土地并支付了相關(guān)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)支付的所有費(fèi)用計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),并每年進(jìn)行了攤銷,計(jì)入了管理費(fèi)用。 后來(lái)在這塊土地上自建倉(cāng)庫(kù)(一部分用于自用,一部分用于出租)??⒐ず?,按賬上在建工程+當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)土地所支付的金額,合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?資產(chǎn)負(fù)債表中無(wú)形資產(chǎn)余額是減掉累積攤銷后的余額,賬上無(wú)形資產(chǎn)的余額是最初支付的所有費(fèi)用的余額。 謝謝老師的解答!
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的費(fèi)用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個(gè)公積金怎么提取呢
把我個(gè)人的汽車過(guò)戶到另外一個(gè)人的名下,這樣子是不需要交稅的,對(duì)嗎?老師
老師,我買(mǎi)的桌子椅子,之前分?jǐn)偭耍F(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開(kāi)具的金額有差異,稅金怎么處理,簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
車輛維修開(kāi)專票對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不是一個(gè)地址,對(duì)申請(qǐng)退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)傳票是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,我個(gè)人收購(gòu)了一臺(tái)二手車,然后我把這個(gè)二手車再轉(zhuǎn)手賣(mài)給別人,我需要繳納稅費(fèi)嗎?
這次付了16000元
同學(xué)你好 是需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)中的;
那之前無(wú)形資產(chǎn)8000元,已經(jīng)攤銷2000元,現(xiàn)在怎么攤銷???
同學(xué)你好 借,累計(jì)攤銷2000 借,無(wú)形資產(chǎn)一在建 6000 貸,無(wú)形資產(chǎn)一原值8000 新增 借,無(wú)形資產(chǎn)一在建 16000 貸,銀行存款16000 最后 借,無(wú)形資產(chǎn)22000 貸,無(wú)形資產(chǎn)一在 建22000?