你好同學,這樣需要你改一下報表同學,你的報表是錯的,點一下那里,將公式對應(yīng)的科目的代碼去掉
老師,資產(chǎn)負債表中的在產(chǎn)品出現(xiàn)負數(shù)是什么原因?我們平時沒有做在產(chǎn)品的,都是原材料直接結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品的,怎么會出現(xiàn)個在產(chǎn)品負數(shù)?
老師,我們是建筑公司,做的勞務(wù)成本在資產(chǎn)負債表里出現(xiàn)在了存貨和在產(chǎn)品里,這是什么原因?
老師,建筑行業(yè)的勞務(wù)成本或施工成本或施工結(jié)算體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的存貨欄次,資產(chǎn)負債表里存貨下面還有明細,應(yīng)該體現(xiàn)在明細哪個欄次?
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務(wù)成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務(wù)成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
我發(fā)現(xiàn)我們公司成本類科目期末余額在資產(chǎn)負債表里是加到存貨的余額里了,這樣對嗎?就是資產(chǎn)負債表里存貨期末余額=科目余額表里存貨+科目余額表里成本類余額。這對嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
把在產(chǎn)品換成勞務(wù)成本?存貨換成什么?
你好同學,存貨換成一個工程物資
可我們的勞務(wù)成本是人工,不是物資
你好同學,那可以轉(zhuǎn)成在建工程或者是開發(fā)產(chǎn)品