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暫估入賬如何做分錄,后期用什么沖銷

2021-01-08 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-08 10:15

你好 暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 后期用發(fā)票沖銷

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快賬用戶3971 追問 2021-01-08 10:23

老師,年終結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)預(yù)付款余額大,實(shí)際對方余額少,對方也一直未開票,這個(gè)怎么做分錄,把差值做暫估可以嗎?后續(xù)用發(fā)票在沖銷?

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齊紅老師 解答 2021-01-08 10:29

你好,發(fā)現(xiàn)預(yù)付款余額大,實(shí)際對方余額少(是什么原因?qū)е露卟灰恢履???

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快賬用戶3971 追問 2021-01-08 10:39

老師,是個(gè)內(nèi)賬,買的貨物,可能就回不來發(fā)票,就做暫估也后續(xù)沒發(fā)沖銷。賬面一直是預(yù)付的對方款,而庫存是直接買上對方的貨送走了,沒有庫存這個(gè)環(huán)節(jié)。

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齊紅老師 解答 2021-01-08 10:46

你好,內(nèi)賬不需要做暫估入庫處理,購進(jìn)了即使沒有發(fā)票也可以做購進(jìn)分錄?

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2021-01-08
同學(xué),你好 你是之后來發(fā)票了嗎?
2024-04-19
你好 如果 金額沒有出入 可以把收到的發(fā)票直接貼到原來的憑證后面, 也可以把原來暫估的分錄 紅沖了,按發(fā)票金額入賬 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
2020-02-18
你好,如果是在匯算清繳之前借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。
2022-05-19
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
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