同學(xué)你好,掛靠工程類的,前期和對方談好條件,根據(jù)合同金額要付多少管理費,其中包括哪些稅費。要說明。以免引起糾紛。
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉(zhuǎn)給供應(yīng)商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉(zhuǎn)給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉(zhuǎn)給那個材料供應(yīng)商。因為材料供應(yīng)商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
老師,你好。我們有個項目材料是項目負責(zé)人負責(zé)采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后,項目負責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個項目負責(zé)人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項目負責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實的。
老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
你好,老師,就是我們有一個工程掛在別人那里啊,然后他是一般人,要到時候開九個點的,就是我們是給他交一個點的管理費嗎。但是其他的稅就是我們交,就是每個月我們負責(zé)把材料票進項給他們,然后把材料發(fā)票進項開給他們,然后最后交多少稅就是由我們負擔(dān),但是我們又怕他們把我們的稅交的太多,就是我們提供足夠材料進項的情況下,那么我們要怎樣在合同上做一個約定比較好呢?
老師啊,有一個單位掛靠在我們單位 就是約定的 就是給我們提供多少進項,然后我們給他開多少銷項 然后他提供的進項有13%原料的有6%其他稅率的, 那么我們?nèi)绻嵌冀o他往出開13稅率的貨物 那我們肯定就吃虧啦 怎么算比較合適呢
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認可的吧?
老師,想問下中國工商企業(yè)銀行的這個撤銷預(yù)約撤銷成功是付款成功沒呢?
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費有余額 重新建賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)
老師 本單位是增值稅一般納稅人 2025年3月銷項稅47907元整 2025年3月進項稅53985.17元整 月底了銷項稅和進項稅,分錄怎么寫?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
成本核算中,毛利潤和毛利潤占比的算法, 是按含稅合同價及含稅成本價?還是按不含稅合同價及不含稅成本價? 含稅:比如合同價113萬,成本56萬。含稅及不含稅算出來毛利率不一樣,以哪個為準? (一般納稅人)
老師, 2024年度預(yù)提費用現(xiàn)在沒回票,是不是匯算清繳納稅調(diào)增?
工資預(yù)提比實際發(fā)放少了,匯算清繳怎么填
知道主營業(yè)務(wù)收入,怎么求稅額?一般納稅人
老師,我想問下,我們企業(yè)現(xiàn)在想添加去年的研發(fā)支出,想問下這個國稅從哪里進去
供應(yīng)商開材料發(fā)票單位是立方米,我們開給客戶的發(fā)票也是按立方米為單位的,但是我們收貨按噸磅秤的,出庫也是按噸磅秤,那我可以按噸出入庫做賬嗎?拉材料的車磅好重量卸貨會告知我們噸數(shù)的。
你好,老師,稅費合同里面說他們交多少稅都由我們承擔(dān),但是我怕他們故意把我們的稅交太多,要怎么約束比較好呢?謝謝老師
同學(xué)你好,他們公司每個月稅務(wù)申報你可以現(xiàn)場看到嗎?他們公司的除了你們公司的工程以外,是否還有他們自己公司的,或是其它公司的,
不能看到,但是我們得提供75材料機械票,25%人工。他們肯定有其他工程的。她說我們自己拿捏,增值稅不能低于3個點,但是我們怕她到時候如果沒給她好處,她會讓我們多交稅,感覺處于被動狀態(tài)
我們可以去他們那邊核對抵扣的情況等
同學(xué)你好,他們公司開票的,扣掉銷項稅,用這個未稅金額*3%=要繳納的稅,然后用他們的銷項稅額—要繳納的稅=你要提供給他們的進項發(fā)票。
同學(xué)你好,建議可以按這個嘗試去算下。
同學(xué),還有一個,一般公司都不會按3%去納稅的,所以他們公司會多吃你們公司進項的,要休息了,同學(xué)你留言,明天再回復(fù)你。
那我們能不能在協(xié)議上加上:在我方提供足夠進項發(fā)票以及成本票的情況下,所交增值稅不超過不含稅收入的3%,所交企業(yè)所得稅不得高于(不含稅收入減去成本)的5%呢?
同學(xué)你好,增值稅的可以按你上面說的去處理,所得稅的,規(guī)模不是很大的公司,一般都會想辦法做到虧損,不繳納所得稅。
謝謝老師
同學(xué)你好,希望能幫到你,晚安。