您好,按需認證即可
一般納稅人,當月是不是所有的進項都要勾選認證?如果當月進項大于銷項也要全部勾選認證嗎?
老師,每個月取得進項稅發(fā)票,需要當月全部勾選認證嗎?或者按需勾選認證?
4月份收到的進項專用發(fā)票,下個月5月在增值稅發(fā)票認證平臺,是把4月收到的進項專用發(fā)票,全部都勾選認證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
進項發(fā)票是不是需要當月勾選認證才能抵扣
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,是不是當月銷售對應(yīng)的采購發(fā)票全部都要做進出口認證勾選呢?如果8月份有一張未認證勾選,在9月份可以認證勾選嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,如果不勾選認證的話,會不會有可能對方?jīng)_紅了,我們又不知道呢?
有可能的,但如果對方?jīng)_紅了更不能抵扣了
老師,年末用加計抵的余額抵扣銷項稅額怎么做分錄?
就是賬面未交增值稅科目的余額有八萬多,但事實上我已經(jīng)用加計抵減的余額來抵扣了,不存在未交增值稅
實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
老師,開出商業(yè)承兌匯票怎么做分錄?
您好,這個是新問題了,商業(yè)承兌匯票平時接觸不多