你好? ?可以的 。發(fā)票是12月的 話 就可以稅前扣除的??
請(qǐng)問:我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,2020年12月購進(jìn)石灰石2000噸,已收到石灰石2000噸及運(yùn)輸發(fā)票也是20噸的增值稅專用發(fā)票,已銷售1000噸并開出銷售增值稅專用發(fā)票,另外1000噸在2021年1月銷售,那么在2020年12月的賬務(wù)處理運(yùn)輸發(fā)票2000噸的費(fèi)用都可以入銷售費(fèi)用稅前扣減嗎?
某石化企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外某石油公司進(jìn)口原油50000噸,支付不含稅價(jià)款折合人民幣9000萬元,其中包含包裝費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)折合人民幣10萬元。(2)開采原油10000噸,并將開采的原油對(duì)外銷售6000噸,取得含稅銷售額2340萬元,同時(shí)向購買方收取延期付款利息2.34萬元,包裝費(fèi)1.17萬元,另外支付運(yùn)輸費(fèi)用7.02萬元(3)用開采的原油2000噸加工生產(chǎn)汽油1300噸。當(dāng)?shù)?021年原油的資源稅稅率為10%要求:計(jì)算該石化公司當(dāng)月應(yīng)納資源稅。
某石化企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從國外某石油公司進(jìn)口原油5000噸,支付不含稅價(jià)款折合人民幣9000萬元,其中包含包裝費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)折合人民幣10萬元。 (2)開采原油10000噸,并將開采的原油對(duì)外銷售6000噸,取得含稅銷售額2340萬元,同時(shí)向購買方收取延期付款利息2. 34萬元,包裝費(fèi)1.17萬元,另外支付運(yùn)輸費(fèi)用7.02萬元 (3)用開采的原油2000噸加工生產(chǎn)汽油1300噸。當(dāng)?shù)?021年原油的資源稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該石化公司當(dāng)月應(yīng)納資源稅。
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價(jià)款(不含稅)32000元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用1200元(不含稅)。原材料的購買和運(yùn)費(fèi)均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價(jià)款3000元,并取得專用發(fā)票。當(dāng)月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進(jìn)口一批優(yōu)質(zhì)原材料,關(guān)稅完稅價(jià)格9萬元,關(guān)稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)300元,用自備汽車運(yùn)輸,從買方收取運(yùn)輸費(fèi)10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計(jì)算該企業(yè)6月的增值稅應(yīng)納稅額。
某石油化工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月份,生產(chǎn)銷售汽油1000噸,單價(jià)10500元/噸;銷售柴油500噸,單價(jià)9200元/噸;本廠用30噸柴油換80噸大米用于職工福利:本月購進(jìn)原料收到增值稅專用發(fā)票注明稅額為1510000元(已入庫)。(取得的增值稅專用發(fā)票本月已認(rèn)證)要求:計(jì)算本月該石油化工廠應(yīng)納增值稅、消費(fèi)稅稅額。(計(jì)量單位換算標(biāo)準(zhǔn):汽油1噸=1379升;柴油1噸=1201升)。熱位立方米為90這個(gè)題怎么做?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?