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老師,我們要轉(zhuǎn)出未分配利潤數(shù)轉(zhuǎn)到其他的公司,白轉(zhuǎn)走,啥也不付也不牽扯別的東西,這個(gè)分錄該怎么做才能保證利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系平

2021-01-07 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 10:29

你好!對方是你們的投資方嗎?還是你們要投資對方單位?

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快賬用戶9767 追問 2021-01-07 10:31

什么也不算,算投資方吧!我們是集團(tuán)公司,這個(gè)轉(zhuǎn)給我們的另一個(gè)公司

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快賬用戶9767 追問 2021-01-07 10:33

我們做的是未分配利潤!其他已付款代收代墊,但是現(xiàn)實(shí)兩個(gè)表勾稽不平,不清楚為什么?老師這個(gè)憑證該如何做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:34

你好!借:長期股權(quán)投資或其他應(yīng)收款 ?貸方 銀行存款

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你好!對方是你們的投資方嗎?還是你們要投資對方單位?
2021-01-07
你好,同學(xué) 分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款, 因?yàn)檫@個(gè)分錄直接用了未分配利潤,報(bào)表勾稽不平是正常的
2024-04-17
你好!要查明原因才可以決定怎么處理
2021-03-25
您好,導(dǎo)出23年期間費(fèi)用貸方發(fā)生額,管理/銷售/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方合計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣就勾稽上了
2024-11-09
你好,先保證月度平衡,以前年度損益轉(zhuǎn)未分配利潤,然后你要調(diào)減未分配利潤的報(bào)表期初金額。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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