同學您好,這是您雙方私下協商的嗎,嚴格來說是不合理的
公司轉分包出去一份工程,現公司開票出去借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ,但這個稅費需要承包商承擔,怎樣賬務處理
老師,請問我公司一項工程承包給包工頭做,包工頭先打款到公司賬上,再從公司賬上打出去付貨款,我的賬務處理是這樣的,1.借銀行存款,貸其他應收款,2.借應付賬款,貸銀行存款,這樣操作的話,其他應收款在貸方的余額越來越多,我該怎么做?
新成立的勞務公司,主營建筑勞務分包,一般納稅人,承包的工程再分包出去,賬務處理?對外開發(fā)票是開成勞務費嗎?還是工程服務、工程款等?主營業(yè)務成本包括什么?勞務分包出去,承包方應該給我們開什么發(fā)票,我們再給他付款?
老師,新成廣告公司,承接廣告業(yè)務,再轉包出去。賬務處理是不是: 接業(yè)務:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 轉包并收到發(fā)票:借:主營業(yè)務成本 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
我建筑業(yè)公司承接一個分包項目,勞務工資由總包設立的專戶代發(fā),現在申請工程進度款,我們開發(fā)票給總包,總包工程款不轉到我公司基本戶,直接幫忙代發(fā)勞務工資,我們可以設立銀行存款-總包賬戶。 開出發(fā)票后直接, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入 增值稅-銷項稅額 收到勞務公司來給我公司的發(fā)票后, 借:工程施工-人工費 增值稅-進項稅額 貸:銀行存款-總包賬戶
我在快賬里面,是從3月開始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時,收到湖南同方家具的126000的應付賬款,但這筆應付賬款發(fā)生在2月,系統里沒有,所以導致明細賬結果不對,請問怎么處理
老師一個個體戶,經營范圍有加工涂料,還有建筑服務給別人刷墻,老師做賬的時候得怎么做
老師好,什么叫合營企業(yè),什么叫聯營企業(yè)
我現在這個公司,去年的賬是之前的會計做在賬無憂系統里的,已經結賬了,所有的固定資產她做到庫存商品里了,今年開始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現在是要貸款,銀行要25年5月以前的財務報表和固定資產明細,庫存商品明細,我要咋做??? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉發(fā)給客戶發(fā)貨的明細用哪些數據去對賬?如何對?應該如何分析數據如何分頭程已入庫海外倉的商品。是否已全部銷售,全部出庫,是否有異常商品?要清楚的知道海外倉在庫出庫的明細數據。
針對破產清算的商業(yè)地產,有那些稅收優(yōu)惠,轉讓債權,轉讓物權分別有什么稅收優(yōu)惠
老師 實收資本實繳 在過渡期內分五次注入達到全額實繳 可以不 如果可以 稅務 工商怎么處理
ECN變更要通知財務部門的嗎?尤其是成本會計
老師 土石方工程 成本按照多少結轉?其中柴油 人工 材料 機械租賃都怎么占比?
老師,發(fā)票負數怎么理解,謝謝,我是小白
相當于施工方使用公司資質,去承包的合同,公司產生的一系列規(guī)費都要施工方付,公司抽取一定的管理費
您這是屬于資質掛靠的,做賬的時候那您需要按您實際業(yè)務一樣處理,
但我現在開票出來報賬,我借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ,但這個稅費施工方要交進來沖賬的,我要怎樣財務處理
那您需要給他掛靠款嗎,可以先掛往來
掛靠款已經全部支付給掛靠方了,待公司核算出來應繳的相關稅費及管理費后,掛靠方在存進來,
那可以不走外帳的嗎
不走外賬是什么意思?
就是掛靠的本不合法,您可以就不入賬,或者入的話,可以入其他業(yè)務收入
就是相關的稅費及管理費計入其他業(yè)務收入了嘛
是的,是可以這樣做的