學員你好,等實際扣除時,余額就為0了
請教一個問題,應收帳款余額一直掛著有數(shù),余額是3750元,其實這個數(shù),對方已經(jīng)在6月的時候把款付到公帳里面,老板當時是做出納一直沒登帳,現(xiàn)在換出納了,我不想一直掛著數(shù),我怎么進行沖
老師,你好,這個數(shù)據(jù)是我6月份的時候天的了,現(xiàn)在一直在這,我應該怎么填這個數(shù)據(jù)才對啊 ,不能一直掛在這吧
老師,這個預收賬款的數(shù)字應該是一致的才合適對嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預收賬款的明細賬來錄入的,那么這樣子的話就應該和資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在,為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
老師,我在季度預交的時候填寫報表的時候沒有按照4-6填寫本期數(shù),直接寫的就是6月份的數(shù)據(jù),這個有影響嗎?
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報社??梢詥?/p>
公司把廠房租一部分給客戶,收的水電費入其它業(yè)務收入,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時憑證怎么做?
老師:如果線上平臺已經(jīng)收款,但是銷售系統(tǒng)里面沒有做銷售,例如銀行收款線上平臺5月銷售143.68 元,6月銷售1490.53,8月份才做銷售下賬,這邊分錄怎么做?
老師,請問一下取得進項發(fā)票抵扣有要求嗎?比如我這個月開了免稅的銷售發(fā)票,那我能勾選當月取得的進項發(fā)票嗎?
老師職工互助醫(yī)療保險,申報個稅不能抵扣?
老師,在職員工意外離世,公司給發(fā)的大額撫恤金可以轉(zhuǎn)給直系親屬嗎?要申報個稅免稅嗎
你好樸老師,有一個員工6月辭職,6月工資暫時未發(fā),按公司規(guī)定,6月工資是在7月發(fā)的,然后8月申報個稅,那么8月申報個稅時,該員工工資寫0,是嗎?那么到9月申報個稅的時候,該員工仍然未發(fā)工資的,那么需要改為非正常狀態(tài)嗎
老師有推薦的人事軟件嗎
之前報銷款掛錯了 可以調(diào)么 怎么調(diào)整 是發(fā)票掛給那個人 但是沒給那個人付款
老師,在資產(chǎn)負債表里面存貨里面,在產(chǎn)品科目里怎么會有負數(shù)?我是哪里做錯了還是怎么樣?
實際已經(jīng)扣除了,但是里面填了數(shù)字就不能保存了
學員你好,如果是在本期可以扣除了,填了本期實際扣除金額了,余額就沒有了,如果填了數(shù)字不能保存,這個可以問下當?shù)囟悇站?2306,有可能是系統(tǒng)問題。