您好,需要遷入上年的數(shù)據(jù)的呢
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的沒有扣除五險(xiǎn)一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來更正的話,后面的每個(gè)月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對。然后我就想問一下,可不可以就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,五險(xiǎn)一金乘2,這樣行不行?
老師我想問下,我們公司12月1號發(fā)了10月份的工資,然后如果12月25號再發(fā)11月份的工資,也就是十二月發(fā)兩個(gè)月的工資,我到1月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),是申報(bào)倆月的,專項(xiàng)附加扣除還算19年十一月十二月兩月的嗎?我21年一月還是重新計(jì)算了呢?(因?yàn)槲?1月份沒發(fā)工資,也就是我12月申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)的)
老師,想問下,我們現(xiàn)在算的是12月工資。然后用個(gè)稅計(jì)算得時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除。要不要遷入上年數(shù)據(jù)。還是直接和往常一樣下載更新就行
老師,2022年的12月叫員工預(yù)備填2023年的專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)嗎?然后2020年專項(xiàng)附加扣除我什么時(shí)候下載更新?2023.3-6匯算清繳2022年個(gè)稅,扣的是2021年預(yù)填的2022年專項(xiàng)數(shù)據(jù)嗎?然后如果有變,可以在2023.3-6更改一下2022的專項(xiàng)數(shù)據(jù)?
老師 我現(xiàn)在在弄核算工資的個(gè)稅部分 有個(gè)人8月25號離職 她的專項(xiàng)附加扣除信息沒有了 我還沒有報(bào)送 然后我現(xiàn)在點(diǎn)了綜合所得稅的申報(bào) 數(shù)據(jù)已經(jīng)導(dǎo)入了 它有一個(gè)預(yù)填扣除信息 是不是如下我的操作 最終導(dǎo)出的就是工資核算減掉的個(gè)稅部分 以及實(shí)發(fā)工資" - - - - - - - - - - - - - - - 如果我報(bào)送的話 她是不是不能享受專項(xiàng)附加扣除優(yōu)惠
老師,你好,我現(xiàn)在計(jì)提最后一個(gè)月的折舊,根據(jù)6月份數(shù)據(jù)算出本月可以計(jì)提折舊420.26就可以算平這個(gè)物品折舊額是正確的,之前每月按420.34元計(jì)提折舊,excel表格里面本來就有四舍五入的差額問題,現(xiàn)在計(jì)算出所有物品累計(jì)折舊額表格中少了2分錢,但是賬上又多出2分錢,那我這兩分錢調(diào)整到以前年度權(quán)益里面可以嗎?借以前年度損益調(diào)整 -0.02 貸:累計(jì)折舊-0.02,還有表格中需要調(diào)整到一致嗎?
請問老師,公司收到500塊錢,是收入,但是對方不要發(fā)票,怎么辦?
老師,稅務(wù)打電話說印花稅和房產(chǎn)從租稅計(jì)稅數(shù)據(jù)不一致,要調(diào)整,怎么調(diào)報(bào)表
你好 工資6000,每月需繳納個(gè)稅多少?
老師,上午好啊,請教一個(gè)問題,上個(gè)月把一張大額進(jìn)項(xiàng)用掉了但是我看沒有科目能消,這個(gè)怎么處理
請問一下,管理部門人員郵件給其他地方辦事處房產(chǎn)勘察資料,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用,按道理管理人員的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用的,但是勘察事件又應(yīng)該屬于營業(yè)業(yè)務(wù)吧,怎么看這個(gè)歸類呢
我在杭州,公積金上限12%;下限5%*2490最低工資基數(shù)=124.5,這個(gè)是不是個(gè)人124.5+企業(yè)124.5=290元;現(xiàn)在有個(gè)股東想公司+個(gè)人都自己承擔(dān)=交到6000元;要問工資要做到多少?是不是2.5萬應(yīng)發(fā)工資???
老師你好麻煩您我們的財(cái)務(wù)報(bào)表,您幫我看下現(xiàn)金流量表,我們?nèi)ャy行貸款,銀行說利潤表管理費(fèi)用沒體現(xiàn),正常財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表那個(gè)欄次呢?
老師,我們公司投資了一個(gè)店面,合同規(guī)定是店面的水電和房租由我們支付,這個(gè)怎么入帳。還有每個(gè)月要上交管理費(fèi)如何 入帳
老師,我們公司是開發(fā)房地產(chǎn)的,是老項(xiàng)目了,2013年開發(fā)的,有一客戶在2015交了首付,按揭2019年下來尾款,我們在2015.8月已經(jīng)開了首付的營業(yè)稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)發(fā)票是價(jià)稅不分離的,現(xiàn)在客戶要求開尾款,請問開的是多少稅率的,公司是一般納稅人,按2016年前的是簡易計(jì)稅
這個(gè)直接遷入數(shù)據(jù)會不會導(dǎo)致今年少抵扣一個(gè)月的附加
你好,這樣不會的呢