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老師,你好,去年8月份公司員工買了一輛長安車掛靠在公司名下了,但是會計(jì)做賬做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,上個(gè)月這個(gè)員工又把車過戶到自己名下了,這個(gè)我們怎么做賬?

2021-01-06 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-06 15:30

你好!如果車已經(jīng)過戶到他自己名下了,你們需要把這項(xiàng)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)掉!這輛車掛在公司名上的時(shí)候是沒有計(jì)提折舊費(fèi)的,會計(jì)這個(gè)做賬方式不太理解。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 15:43

我也不知道啊,之前的會計(jì)做的,直接計(jì)入管理費(fèi)用了,那現(xiàn)在這種情況我該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 15:56

你好!如果是以前年度的賬,你考慮是否要調(diào)整賬務(wù)了。這輛車賣掉了你賬上要做固定資產(chǎn)清理,把這輛車清理掉。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 15:57

那我該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:12

你好!如果是本年度的,你需要做一筆反分錄沖銷掉 借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù) ? ? ?貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 然后計(jì)提折舊。 我還是不太明白怎么會掛應(yīng)付賬款呢?

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:41

但不是本年度的啊,是去年的。因?yàn)槲覀児緵]有打款給4s店,所以掛在了應(yīng)付賬款吧。

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:48

你好!后面是有打款給了4S是嗎? 那分錄應(yīng)該寫成 借:固定資產(chǎn) ? ? 貸:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 然后按照固定資產(chǎn)入賬價(jià)值去計(jì)提折舊。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:50

后面我們公司也沒打款給4s店,員工自己付的錢,其實(shí)整個(gè)流程就只是發(fā)票抬頭開了我們公司。

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齊紅老師 解答 2021-01-06 16:51

你好!調(diào)整就先這樣調(diào)整,沒有實(shí)際付款這邊只能掛賬了。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-06 16:59

那這個(gè)車現(xiàn)在過戶到員工自己名下了,我們需要交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 17:24

你好!車過戶到員工名下需要看一下是否收到款了,按照收到款去計(jì)算繳納增值稅。

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 09:11

老師,我們這個(gè)員工已經(jīng)去二手市場開了增值稅發(fā)票,我們單位也沒收到款,因?yàn)楸緛砭褪撬约旱能?,?dāng)初他也是他自己買的。那這個(gè)增值稅我這么怎么處理?

老師,我們這個(gè)員工已經(jīng)去二手市場開了增值稅發(fā)票,我們單位也沒收到款,因?yàn)楸緛砭褪撬约旱能?,?dāng)初他也是他自己買的。那這個(gè)增值稅我這么怎么處理?
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齊紅老師 解答 2021-01-07 09:59

你好!你只能做現(xiàn)金收款了 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)-車 然后借:庫存現(xiàn)金 ? ? ? ? ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 10:12

老師,增值稅是幾個(gè)點(diǎn)呀?這發(fā)票上沒有顯示

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齊紅老師 解答 2021-01-07 11:47

你好!如果你們之前購買車輛的時(shí)候已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,那這個(gè)按照稅率13%去繳納增值稅,如果沒有抵扣,可以按照3%減按2%

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快賬用戶7505 追問 2021-01-07 13:16

嗯嗯,好的,老師,那這個(gè)稅款是按發(fā)票上的80000金額來算的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-07 13:58

你好,稅款是按照發(fā)票金額來算的。麻煩給個(gè)好評哦!

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2021-01-06
同學(xué)你好。是公司花錢為員工買車嗎?
2021-01-06
您好,分錄,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借固定資產(chǎn)。借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊。同時(shí)調(diào)整上年匯算清繳數(shù)據(jù)
2021-01-07
這個(gè)是需要公司的車輛,從法律上是這樣的,如果是過回給該員工,需要銷售處置固定資產(chǎn)給這個(gè)員工。
2021-11-27
同學(xué)你好,汽車要辦理過戶,指的是過戶給公司嗎?
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