這個(gè)需要20年做賬暫估 這個(gè)21年5.31號(hào)之前取得發(fā)票 可以20年稅前扣除,不建議做21年,這個(gè)金額大,稅局發(fā)現(xiàn)也不能21年稅前扣除,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨年的發(fā)票,可以到第二年稅前扣除嗎?例如日期是2020年的發(fā)票,可以放到2021年去做稅前扣除嗎?
老師,2020年的運(yùn)費(fèi)如果一直沒(méi)有收到發(fā)票,等2021年收到發(fā)票入賬也是可以在2021稅前扣除的,是吧?
老師,2020年暫估的發(fā)票在2021年才取得,收到的發(fā)票是2021年2-3月左右才會(huì)開(kāi)的,發(fā)票日期是2021年2-3月份是可以匯算清繳前扣除的對(duì)嗎,還是說(shuō)暫估的發(fā)票,收到也應(yīng)該是2020年開(kāi)具的才可以匯算清繳扣除
老師。都說(shuō)匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費(fèi)用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個(gè)票的開(kāi)具時(shí)間是2021年4月30也可以?
如果我在匯算清繳前收到2021年支出的發(fā)票,在2021年按正確數(shù)做暫估入賬了,但是發(fā)票日期在2022年的,那我入賬入到2022年,沖銷(xiāo)2021年暫估,再做一筆正確的可以嘛?還是說(shuō)在2021年按正確的數(shù)入賬,但稅金不入賬,等發(fā)票回來(lái),就只入稅金,
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開(kāi)不開(kāi)發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
11.12月兩個(gè)月,約12W,可以2021前扣除嗎?對(duì)方一直不提供發(fā)票,不確定5.31前可以提供。2020前11月才付了2019年的運(yùn)費(fèi)
這個(gè)我還是建議做20年,之前有一個(gè)學(xué)員,說(shuō)做7000 被稅局查到是上年費(fèi)用都要求踢出去呢,后面對(duì)方開(kāi),你可以再納稅調(diào)減,要是匯算清繳你之前納稅調(diào)增話,