同學(xué)你好,我看到你的所屬期是按季度申報(bào)的,如果你上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了,那現(xiàn)在在申報(bào)是申報(bào)不了了。
老師您好,印花稅申報(bào)中,我只申報(bào)了銷(xiāo)項(xiàng)合同的印花稅,沒(méi)有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)合同和資金帳薄這兩個(gè)印花稅。不知道這樣可不可以,不可以的話(huà)需要怎樣申報(bào)?謝謝
老師,麻煩您幫我看下這個(gè)月的印花稅怎么申報(bào)?上個(gè)月是報(bào)的,財(cái)產(chǎn)租賃和購(gòu)銷(xiāo)合同這兩個(gè)稅源,這個(gè)月怎么就不可以報(bào)兩個(gè)了?
印花稅稅源采集,上個(gè)月因?yàn)橐蛔?cè)資金印花稅,所以有采集這兩種,這個(gè)月不用交注冊(cè)資金印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同也是沒(méi)有發(fā)生。我采集兩個(gè)報(bào),還是就采集購(gòu)銷(xiāo)合同一個(gè)零申報(bào)
申報(bào)印花稅,稅源采集里面只有購(gòu)銷(xiāo)合同一個(gè)欄,7月有發(fā)生9%和6%的,那我怎么辦,查看了下以前他的申報(bào)也是只有這一個(gè)
老師 在電子稅務(wù)局里申報(bào)印花稅 同一個(gè)公司有按月申報(bào)的購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅還有按季申報(bào)的財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅 怎樣在財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)里同時(shí)報(bào)這二種印花稅呢 麻煩寫(xiě)明具體的操作步驟 謝謝
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動(dòng)合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒(méi)需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶(hù)改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶(hù)收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
我上個(gè)月沒(méi)有申報(bào),我就是季度申報(bào)的,現(xiàn)在就是稅源采集不好采集兩個(gè)
還有,小規(guī)模開(kāi)的1%的普票,申報(bào)時(shí)要不要填減免表?
稅源采集要去稅務(wù)局開(kāi)通的。
這個(gè)月的印花稅申報(bào),在申報(bào)系統(tǒng)里稅源采集了再申報(bào),你不知道嗎?
每個(gè)地區(qū)不一樣?湖南這邊是需要到稅務(wù)局去做稅源采集的,建議你可以咨詢(xún)下你們的所屬稅務(wù)局或者12366.