你好? 是的。 運費 是購進發(fā)生的 計入庫存商品成本去的?

老師,您好,我現(xiàn)在負責內賬會計需要材采購這邊提供進貨出貨的明細單,那這個內容是不是除了金額還要有商品規(guī)格。商品 運輸費應該歸屬到哪一科目?
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現(xiàn)在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務性質(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,請問下,我們是個體工商戶做的內賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時候老板給了一個庫存現(xiàn)金,應收應付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費,我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費,然后運費也要付給運輸公司,但是這個運費和裝卸費,我們是計入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個呢?分錄咋寫?貸方是運費裝卸費,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個數(shù)?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
歸屬庫存商品二級科目寫運輸費對嗎?
你好? 你可以直接做庫存商品-某商品? 不單獨做庫存商品-運費科目了??
或者運輸費可不可以歸到管理費用,運輸費里面?
你好 如果你們無法確定這個運輸費怎么來分配的。 你可以計入管理費用-運輸費核算 可以的。??
老師,社保和交給稅務局的稅金都是計入應交稅金里嗎?還是說可以歸到管理費用里面
?你好? ? 社保是社保,是走應付職工薪酬過渡的 。 稅金 是走應交稅費科目核算的?
臨時工人的工資,傭金也是歸到應付工資里對嗎?員工的福利費?
你好? ?這個是計入勞務費哈。 不是工資。 自己員工才是工資哦??
那這個會計分錄是?
你好? ? 借管理費用或者成本-勞務費貸銀行存款? 應交稅費-應交個人所得稅?
臨時工人的也要計入應交稅金稅費嗎?
你好臨時工也會產(chǎn)生個稅的 。 你們還得代扣代繳個稅的。 所以我給你做了個稅的處理??
業(yè)務員的獎金,擁金,抽成都歸到應付職工薪酬里對嗎?
臨時工人的做內賬也要扣稅
你好自己員工 是的。都是計入應付職工薪酬-工資核算 。你實際臨時工產(chǎn)生了個稅就做賬? 沒有產(chǎn)生就不做?